hyc.bjufida.com 小编要给大家介绍金蝶k3已结案怎么办,以及金蝶k3已结账如何修改凭证对应的相关知识,希望对各位用友erp软件使用的朋友有所帮助,详细内容可参阅目录。
首先点击基础设置——系统参数——财务参数,“不允许修改/删除业务系统凭证”该选项的勾去掉。其次直接在账务处理界面的凭证管理界面,反过账反审核该凭证。最后选中该凭证,按工具栏上的删除按钮即可。
有没有月末结账,若已结账需先反结账快捷键Ctrl+F12。但是如果您已经进行了年结操作,则不能使用该方法。
基础设置―系统参数―财务参数:“不允许修改/删除业务系统凭证”该选项的勾去掉;账务处理-凭证管理界面,反过账反审核该凭证后,选中该凭证,按工具栏上的删除按钮。
可以的,只要反过账之后,再凭证查询那边先选中你要修改的凭证(不能点进去看凭证)然后点击上面横幅的修改,或删除就可以了,希望可以帮到你。
1,功能路径“供应链”-“存货核算”-“凭证管理”-“凭证查询”里对业务凭证进行修改、删除操作。如果凭证在总账系统里审核或过账,需要进行反过账,反审核。2,可以在总账系统里直接删除业务凭证。
1、第一步,确认生产任务管理系统参数“反结案人与结案人为同一个人”前的勾是否选中。如果选中,那么反结案操作需要结案人的账号来操作,当然也可以修改参数,去掉参数勾选 如果未选中,那就不用担心K3用户的问题。
2、对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的帐户集。登录系统后,单击库存核算,找到[防结帐]按钮,然后双击它。如果发现搜索不便,也可以直接在界面的右上角输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。
3、有反结账权限用户,登录相应的账套。登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击。如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。这时会弹出[反结账]操作界面。
4、金蝶KIS记账王反过账操作方法是在反结账后,直接同时按住快捷键Ctrl+F11。
5、单击【账务处理】,同时按键盘上【Ctrl】和【F11】键;在弹出【反过账】窗口,单击【完成】按钮,开始反过账。系统管理员组中的用户才有反过账操作权限。反过账就是对已经过账的凭证进行取消过账的过程。
1、金蝶软件的→账务处理←的流程是:【凭证录入】-【凭证审核】-【凭证过账】-【结转损益】-【凭证过账】-【期末结账】当以上流程完全过完以后,金蝶软件将会自动进行会计期间向下一期的跳转。
2、第二,在系统参数里启用了多调整期。这种情况要去系统参数里,把这个选项去掉。系统设置——总账——系统参数——会计期间,总帐,把启用多调整期的勾去掉。
3、尊敬的客户,您好:这个我们可以通过供应链——仓存管理——报表查询——物料收发明细表及汇总表,在过滤界面设置所需要查询的期间即可。
4、第一,料头退回改用蓝字的其他入库单 第二,通过金蝶K3二次开发+第三方系统,通过系统确保其他入库单退料能和生产领料领出一一对应。处理效果:生产领料、退料数据依然真实存在,并且借用系统保证了数据的准确、工作的高效。
5、按照要求来做单,只要你做单正确,其它的不用管了。
楼主,你好!这个当然是可以的,看样子楼主是对金蝶K3的业务流程和操作都不怎么熟悉啊。具体你可以参考一下操作步骤来实现:确定本月凭证都已经反过账,如果没有反过账,那么请先把本月的凭证反过账。
可以的。操作步骤如下:进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。
可以反结账删掉重做,但反结账修改后,涉及修改的地方较多,比如:固定资产折旧费用、损益结转、财务报表从新出具等,如果涉及税款,还要修改纳税申报,有可能还要牵扯滞纳金,我认为可以在当月做账务调整。
请按下列步骤操作:登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】;使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口;键入用户口令,单击【完成】按钮,即完成了反结账操作。
可以反结账过去,把冲销凭证删除,如果涉及损益类科目,需要重新结转损益。
结帐后的数据是不允许修改的,如果结帐后要修改,就要反结帐,如果是财务凭证,反审反过帐可以修改,如果是供应链数据,需将生成的凭证、发票等删除才可更改。需要熟悉流程才可。
关于金蝶k3已结案怎么办和金蝶k3已结账如何修改凭证的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。