hyc.bjufida.com 在文章中给各位erp系统使用者介绍的是金蝶系统结账了怎么办和金蝶业务系统结账的内容,相关问答解读应该能够对您有帮助,如果未能解答您的疑问,可添加客服微信。
在月末结账界面下选中需要取消结携纳袜账的月茄雹份,按下【Ctrl+shift+F6】键,系统辩激将取消这个已结账月份的结账工作。。总帐-期末-对帐,在对帐界面上按CTRL+H提示恢复记帐状态功能已被激活。
金蝶期末结帐的时候先把宏兆所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭模绝坦证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。 反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷旦桐键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”
1、首先有反结账权限用户,登录相应的账套。
2、登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。
3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车改链。
4、这时会弹出[反结账]操作界面。
5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。
6、点击"确定"按钮后,系旦纤统开始反结账模歼仿。
7、反结账结束后界面显示反结账即取消结账完毕。
1、进入财务软件主界面,点击账务处理。
2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。
3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。
4、点击开始后,页面槐行弹出提示,森庆点击确定。等待一会儿,反结铅春哗账界面消失后,就操作成功了。
5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。
金蝶财务软件结账后怎么取消
你好,你的问题是可以解决的,你先不用担心。金蝶软件是具有反结账功能的。但根据不同的版本 反结账的操作也不相同。
金蝶KIS迷你版 怎么取消结账
Crtl+F12 是反结账的快捷键。
金蝶KIS迷你版结账了怎么取消?
你好,丫头。刚开始使用难免会有不熟悉的地方游雀御。 金蝶有反结账功能,你不必担心。 操作步骤如下: 打开软件,按住CTRL键 再点击F12, 就岁逗会出现反结账的对话框,点击确定。 4月份帐就又变回3月份了。
金蝶软件反结账怎么取消
反结账操作是:Ctrl+F12 如果你要取消反结账的话,再点下结账好了啊。
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金蝶系统行政事业版期末结账怎么撤销
只要是金蝶kis系列的,想撤销结账之前均需要反审核和反结账,二者都有快捷键。
单张凭证反审核操作步骤:点击金蝶KIS记账王主界面的“凭证审核”进入会计分录序时簿,选中需反审核凭证,点击工具栏中的“审核”,弹出凭证审核窗口,再次点击“审核”,此时可看到审核人一栏中进行签章为空(如下图所示),随后点击“关闭”按钮关闭窗口即可反审核单张凭证。批量审核的步骤更加简单,详细操作方法请参考教程kingdee/jiqiao/fan-shenhe。
金蝶反结账后怎样处理
首先要确认,反结账是违规操作
其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是:
反结账——反审核——反过账——修改凭证——重新结转损益等(如果有变化的话)——然后按照正常的程序重新过账,审核结账
金蝶在线会计如何反结账 20分
按照步骤操作:
1:选择结账选项后,会出现结账和反结账两个选项,选择反结账。
2:反结账点击完毕后,把所有凭证都反过账一遍,需要修改哪张凭证,就让审核人取消审核,重新修改凭证。
3:在系统设置中,把修改的用橡皮擦工具擦除,审核人把修改的凭证再审核一下之后把所有凭证再过账。
4:最后结转损益,结账即可。
金蝶软件反结帐是怎么操作的
首先搞清楚你是金蝶什么版本的软件!
CTRL+F12适用于KIS迷你版及KIS标准版,是在登录进去的第一个界面(帐务处理界面)上按CTRL+F12。
如果是金蝶KIS专业版和K/3的,在帐务处于里有个期末结账,点击后即可看到“反结账”字样。如果是跨年度反结账,在系统参数的财务参数范还要设定下,把“把不允许跨年度反结账”的选项打勾去掉。
金蝶财务软件结账程序是怎样?
凭证录入(业务凭证)---审核--过账---期末调汇(有外币做这一步)----结账损益----审核(结转损益这样凭证)--过账---看总账 明细账 报表等---结账到下一个余额。)当然,后神岩两步看你习惯了,因为即使触账了,也可以看总账,,,,
金蝶软件中凭证已经过账和结账了,怎么反结账和反过账啊?
新版的软件点结账,下一步中会出现反过账和反结账,老版的按快捷键F11+CTRL 和F12CTRL
金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。
必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。
对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL+F12进行反结账操作。
扩展资料:
结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末划通栏双红线,并在通栏双红线下面摘要栏居中红字注明“结转下年”字塌拦样,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入当年账户的借方或贷方,使全年有余额的账户的余额变为零,但必须把年末余转入下年新账。
转入下年新账时,应在新账帐页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“上年转来”并在余额栏内填写上年结转余额。
结计“过次页”发生额的方法
结计“过次页”的发生额,要根据不同账户记录不同的方法。
对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。
对需要结计“当年累计发生额念衫携”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年仔伏累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。
参考资料来源:百度百科-期末结账
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