用友软件官网小编今天要给各位企业erp软件选型者分享金蝶财务期间不致怎么办的知识,其中也会对金蝶标准版结账后为什么不会进入下期进行相关解读,希望能够解决你现在面临的ERP系统问题!
首先需要打开金蝶的主页面,点击账务处理。然后需要点击界面上的“凭证管理”选项。点击下方的“全部”选项,如果你想查找已过账或者未过账的话,就点击那两个。然后需要点击界面上的“过滤条件”。
开放金蝶软件克义斯标准财务规划软件在桌面上,如下图所示:登录后,选择“文件”,然后“openannualcheck-outpackage”,如下所示:选择查看前一年。
打开“我的电脑”—--选择“搜索”—--选择搜索所有文件和文件夹—--在“全部或部分文件名”输入“.A14”---“在这里搜索”选择“我的电脑”,即可查询到帐套。
下载金蝶迷你版软件,在电脑上打开,进入主页找到报表与分析导航栏,点击进入。选择自己需要的财务报表,如图所示。
金蝶KIS标准版、迷你版、行政事业版,都是以每年保存一个账套,年结时会自动备份上一年的数据,然后进入下一年。年结后要查询上一年数据,找到上一年年结备份,打开即可。
1、金蝶专业版业务系统的期间和凭证上的期间不一致,不允许保存! 50 金蝶小战士:温馨提示,金蝶软件有问题就搜索“金蝶小战士”。
2、您好,如果你想3月份建账,而现在的账套启用期间是4月,那么请重新建立新账套,在建账初始过程中选择启用时间为3月,账套建立后将原帐套账套中的凭证导过来(两个账套的科目,核算项目必须一致,否则无法导入或完全导入)。
3、金蝶kis会计期间和日期不一致怎么办,期间是4,凭证的日期是3月份.这个情况你可以在凭证凭证的时候,上面的时间可以直接更改的。
不会出现这种情况。如果有,说明你账套当前的日期与实际日期不符。
控制面板--设置时间和日期--格式--其他设置--时间--重置。
如果你保存的凭证的时间小于当前的账期,例如当前账期是2012年3期,那么你保存的凭证的时间就不能小于2012年3月1日。 这种情况,你把凭证的日期修改正确就可以了。总账结账之后,是不能录入当前账期日期之前的凭证。
金蝶kis会计期间和日期不一致怎么办,期间是4,凭证的日期是3月份.这个情况你可以在凭证凭证的时候,上面的时间可以直接更改的。
1、金蝶标准版财务软件设置做账期和凭证期不符 不会出现这种情况。如果有,说明你账套当前的日期与实际日期不符。
2、如果你保存的凭证的时间小于当前的账期,例如当前账期是2012年3期,那么你保存的凭证的时间就不能小于2012年3月1日。 这种情况,你把凭证的日期修改正确就可以了。总账结账之后,是不能录入当前账期日期之前的凭证。
3、我也遇到了同样的问题,刚刚解决了,赶紧来分享。控制面板--设置时间和日期--格式--其他设置--时间--重置。
4、金蝶kis会计期间和日期不一致怎么办,期间是4,凭证的日期是3月份.这个情况你可以在凭证凭证的时候,上面的时间可以直接更改的。
5、首先,确定你是要做哪一期的凭证;如果是要做之前期间的凭证,在当前期间是无法保存的,只能反结账到那个期间去做(如果涉及到损益类科目,需要反过账后删除结转损益的凭证,再重新结转!)。
6、账套建立后将原帐套账套中的凭证导过来(两个账套的科目,核算项目必须一致,否则无法导入或完全导入)。
您好,把出纳模块录入的日记账记录删除,初始数据即可重新录入。
您好,期间设置错误不能修改,需要重新新建账套。
若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。
启用会计期间没办法更改了。既然初始数据还没做,可以直接把这个账套删除掉,重新建一个新的账套。
1.打开金蝶标准版后确定账号集的名称,选择新账号集。2.每个级别的代码长度需要根据实际业务进行修改。如果没有问题,单击next按钮。3.会计期间可以在这个时间设定,例如2008年第一期。
1、出现这个问题建议你还是联系金蝶人员吧,数据库有问题,如果需要改好是要动数据库的,金蝶的数据库是有密码的,自己弄不了的。
2、首先要看录入期初余额的相关数据是否能保证借贷平衡。检查录入数据的借贷方余额是否和科目余额表的数据相符。检查系统录入数据相差多少,是否有相关数据可以找到。设置科目的借贷方是否正确。
3、那么科目余额表中应付账款的余额是贷方方40元。资产负债表中,应付账款是140元,预付账款是100元。(假设其他科目都为0)所以,不建议调整报表。
4、查询中国会计网和会计学堂的信息可知,这两者不一致的解决方法如下:检查坏账准备计提是否准确。如果坏账准备计提不足,可以增加坏账准备的计提,以确保报表余额准确。检查是否有未收回的应收账款。
5、但是,资产负债表上的往来账期初期末数是要对其下的明细科目余额分析正负后调整汇总科目后再相加得到的。所以两者在大都数情况下是对不上的。
6、首先要和科目余额表进行核对,保证每个数据的下致性,同时要关注借贷方的数据方向是否对,核对与利润表的平衡关系, 期初未分配利润+净利润累计=期末未分配利润。
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