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erp系统采购开票和实际开票,erp系统销售开票规程

发布者:admin发布时间:2024-04-07访问量:1702

玉环hyc.bjufida.com 小编要给大家介绍ERP系统采购开票和实际开票,以及erp系统销售开票规程对应的相关知识,希望对各位用友erp软件使用的朋友有所帮助,详细内容可参阅目录。

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本文目录一览:

ERP系统中库存管理对采购发票的处理

玉环1、一般的采购发票在采购模块中。采购发票模块可以是入库单生成发票数据信息也可以是手动录入,然后人工录入发票号码和上传电子档发票文件。

2、销售应该就属于销售部门或者说是前台收银之类的,售卖后直接出发票了。企业资源计划即ERP(EnterpriseResourcePlanning),由美国GartnerGroup公司于1990年提出。

3、核算依据:采购订单、采购发票、入库单、质检单等 如果采用暂估冲回方式处理暂估,那么每月初对上月暂估的原料做红字分录予以全额冲回;在取得供应商开具的发票时,根据发票金额确认原料采购成本。

4、需要在库存管理系统中录入。系统只录入期初记账前的期初采购发票,即期初票到货未到的在途存货业务,初记账后,在库存管理系统中录入。采购发票是供应商开给购货单位,据以付款、记账、纳税的依据。

玉环5、请购——采购订单——采购收/退货——采购收退货对账单——应付发票——应付管理 一般,在生产企业中,请购作业由计划人员来做,也有的企业设有专门的生管部门,也可以由这个部门负责。

玉环6、填制采购发票,可手工填制,也可参照单据生成。 财务部门通过《应付款管理》对采购发票审核并登记应付明细账,并回填采购发票审核人。 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。

开具的发票与erp系统数额不一致怎么办

玉环1、修改数据库,对于很多系统来说这个往往是一个难题,如果您不是专业的往往很难修改数据库数据。

2、有差异。开发票金额与实际到账金额不一致时,按实际业务确认入账。企业发生销售,开具发票,发票金额为收款金额,应借记应收账款。

3、第十二,删除这张发票。第十三,找到这张销售出库单,这时没有反审核,但是可以修改金额。第十四,填入正确的单位成本金额。第十五,然后下推这张销售出库单,生成销售发票,审核、勾稽。

4、开票系统导出信息和已开发票核对方法:开票明细跟账上的销项税额逐笔核对。开票系统导出信息方法:打开税控开票软件(金税盘版)。

玉环5、法律主观:发票金额与付款金额不一致,处理如下:发票金额大于实际支付金额的,按实际支付金额入账;发票金额小于实际支付金额的,需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。

玉环

用友ERP采购”开票日期“和”发票时期”是哪个日期

玉环日期不同、开票时间不同。开票日期是系统的录入开发票的日期,系统已这个日期为准。发票日期是供应商开票的日期,这个可输入也可不输入。开票只能开当前会计月或者当前会计月之后的发票,发票什么时间都可以。

开票日期就是开具发票当日的日期。发票内容一般包括:票头、字轨号码、联次及用途、客户名称、银行开户账号、商(产)品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、金额,以及大小写金额、经手人、单位印章、开票日期等。

增值税专用发票以开票日期为准,在开票日期之后的180天为有效日期。发票上只显示开票日期,应该以开票日期为准。

玉环发票上的日期肯定是开票的日期,不是购买日期,很多单位购货不是一次性购的,但是也有可能是同时也是购货日期,这个可以询问开票方。

电子普通发票开票日期显示的就是开票的日期,不管什么时候打印。

玉环

ERP系统发票

获取流水号。ERP调用开票请求时需要一个开票流水号,客户端建好发票后点击确认开票,发票状态变为待获取流水号,此时后台自动调用接口去获取流水号,电子发票平台使用此流水号作为发票的唯一标识。推送开票申请。

玉环erp发票列表明细删除步骤如下:登录到erp系统:使用您的用户名和密码登录到erp系统,并确保您具有足够的权限执行删除操作。导航到发票列表:根据ERP系统的界面和菜单结构,导航到发票列表或相关的财务模块。

玉环打开金蝶的主页面,点击账务处理。点击界面上的凭证管理选项。点击下方的全部选项,想查找已过账或者未过账的话,就点击那两个。点击界面上的过滤条件在字段出下拉,选择要过滤的条件。

通过管理系统来快速录发票。管理系统”,触发生成一张“入库单”,另外,在“应付管理”中自动或手动生成一张“应付凭单”(相当于确定应付款),经过“自动分录系统”传输到“总账”。就可以快速的录入发票。

玉环知道凭证号:在ERP点应付账发票录入新的凭证时,找到跳转菜单,输入你要修改的凭证号,就可以修改。

玉环

发票按实际采购开还是平台下单开

玉环是的。根据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号)第二条规定:“销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。

玉环实际开具的发票。对应的是实际开具的发票,也是后期系统中作为收付款的一个依据,需要在系统中录入和发票则应参照系统中的采购和销售发票。

销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,应按照实际业务由提供服务一方向接受服务一方开具发票。

可以。根据查询相关公开信息显示,在超市购买蔬菜和肉类可以开增值税专用发票。超市都有服务台,去服务台开具发票即可。去超市采购,开具发票时,会按照实际采购的物品来开具。

玉环如果付款方与实际购买方不一致,应当将发票开给实际购买方。因为发票上明确规定抬头需要填写购买方。把付款方与购买方不一致的原因在会计资料中进行说明,防止税局查账认为你虚开发票。

玉环关于erp系统采购开票和实际开票和erp系统销售开票规程的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。

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