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金蝶采购入库无发票怎么办(金蝶采购入库无发票怎么办理)

发布者:admin发布时间:2023-04-24访问量:1769

用友软件官网小编今天要给各位企业erp软件选型者分享金蝶采购入库无发票怎么办的知识,其中也会对金蝶采购入库无发票怎么办理进行相关解读,希望能够解决你现在面临的ERP系统问题!

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本文目录一览:

金蝶系统怎么查采购未开发票

进入采购管理—外购入库—外购入库单维护按照此查询条件模糊查询出该供应商下未开发票(勾稽状态显示是未勾稽,表明对应的入库物料未开发票)的入库单单据。

登录普通增值税发票开票系统,点击发票管理模块,。进入相关操作模块界面后,点击发票填开管理。进入相关操作界面后,找到已开发票查询,点击进入。本月的开票记录了。

打开采购管理模块,软件最右侧,采购发票序事薄里面查找。

登录KIS旗舰版主控台后,依次单击供应链-采购管理-采购发票,双击采购发票-维护,打开采购发票序时簿界面。选中需要钩稽的购货发票,单击工具条钩稽按钮,进入采购发票勾稽界面。

金蝶软件的业务系统中,所有的出库单一般都是指销售出库单。解决是否已开票,可以通过以下两种办法:第一,直接在销售出库单序时本里,找到出库单,点下推,如果已经下推了,则说明发票已做。

金税盘怎么自动开票?

金税盘开票步骤如下:在电脑上插入税控盘,双击运行开票软件,选择开票员名字、输入用户密码和证书口令。录入客户编码,点击系统设置,客户编码,增加,录入客户资料,保存。

打开开具发票的客户按钮,点旁边的三角下拉列表选自动保存,之后再开的票就会把客户信息保存下来。

首先插上金税盘,然后双击开票软件,双击开票软件会出现如下界面,然后输入账号、密码;账号密码是购买税控盘时软件公司设置的,如果不记得,可联系95113咨询。

金蝶K3外购入库单生成不了发票

1、打开金蝶K3软件,进入系统后在点击存货核算按钮。在出现的子功能界面中点击凭证管理后,单击明细功能选项中的生成凭证按钮。在出现的对话框中勾选外购入库按钮,并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。

2、这个只能变通去处理,入库单A供应商,发票也入A供应商,然后到应付款管理的结算里面做个应付款转销,把A供应商的应付款转到B供应商上面,最后再对B供应商进行付款。

3、不知道你有没品质模块 先走请检单 再入库。 如果是这样,那你这不算问题。如果你的质检不在金蝶里面做。在9月入库100,未通过检验 9月该批物料不与供应商对于。此时可以不开发票 走暂估入库。

4、结账前必须记账,记账前只要满足单据审核就可以,该采购入库单审核后本应做暂估结算处理,你的操作应该是将此单遗漏然后按仓库进行记账处理了,恢复记账,取消审核然后才能做删除、修改等操作。

5、保存。然后,回到单据引入引出界面,点击引入。选择要导入的文件名。点击左上角第二个按钮执行,就OK了。接着,退出数据交换平台跟客户端数据包,回到k/3主界面,进入采购订单序时簿,便可看到刚刚引入的订单。

6、采购入库—采购发 票—审核—钩稽—入库核算(存货核算里头)—核算后退出,进凭证管理—生成凭证—外购入库(勾选)—重新设置—弹出过滤界面—确定—将单据选择之后点生成凭证就行了。

金蝶专业版采购入库,款已付,货已入库,发票未到,金蝶怎么操作?

1、发票未到,就不用下推发票。就是根据 入库单 做 暂估 入库的凭证,发票到了以后冲回暂估,然后再根据发票做付款单。

2、发票要是本月不能到就要入,借:原材料(按暂估价值)贷:预付账款下个月发票到,红字冲回然后-借:原材料应交税金—应交增值税(进项税额)贷:预收账款 如果发票当月可到,一般等发票到再记账。

3、成品入库:先进入到系统主页,在左侧模块栏中点击选择仓存管理。然后在主页区域中单击图示位置的【其他入库单】。

4、可以借:在途物资或者材料采购 (或者做暂估入库)贷:应付账款 应交税费-进项税 你也可以不做,货到了再说。只要在税票有效期前验票不就行了。

5、打开金蝶K3软件,进入系统后在点击存货核算按钮。在出现的子功能界面中点击凭证管理后,单击明细功能选项中的生成凭证按钮。在出现的对话框中勾选外购入库按钮,并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。

金蝶怎么设置采购不开票

1、金蝶的采购发票要把单价设置不含税就可以了。采购在基础资料设置中把单价改成不含税价金蝶国际软件集团有限公司(金蝶国际或金蝶)。

2、打开K/3系统主界面,点击左上角的系统,进入K/3客户端工具包 在客户端工具包,找到左下角的bos平台,点击,然后点击右边的bos数据交换平台,然后点击右下角的打开。

3、要设置一个发票号码,不然无法保存。如果是主营业务收入,依据公司交税的税率来计算税。收到现金或银行存款或别人的欠款,借:应收帐款、库存现金或银行存款等。

4、如果该发票是以前期间的发票,需要将供应链模块反结账到对应期间。如果发票已经和入库单勾稽则需要先反勾稽。如果发票下推生成了采购入库单的话,需要将由该发票下推生成的采购入库单删掉。

金蝶以前期采购发票未形成凭证怎么处理

1、在EAS主界面,依次单击【供应链管理】→【库存管理】→【出库业务】,然后双击【销售出库单维护】,进入销售出库单查询界面;选择该销售出库单点击【生成凭证】即可。

2、打开金蝶K3软件,进入系统后在点击存货核算按钮。在出现的子功能界面中点击凭证管理后,单击明细功能选项中的生成凭证按钮。在出现的对话框中勾选外购入库按钮,并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。

3、首先登陆金蝶软件进入软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】。点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】。点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】。

4、采购入库—采购发 票—审核—钩稽—入库核算(存货核算里头)—核算后退出,进凭证管理—生成凭证—外购入库(勾选)—重新设置—弹出过滤界面—确定—将单据选择之后点生成凭证就行了。

5、外购入库单生成的凭证跟采购发票生成的凭证不是重复的。有两种方法可以处理:用采购发票与外购入库单钩稽,然后在生成凭证;在系统设置里面---核算系统选项---第一项“期末结账时检查**”把勾去掉。

关于金蝶采购入库无发票怎么办和金蝶采购入库无发票怎么办理的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。

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