hyc.bjufida.com 小编要给大家介绍金蝶k3没审核怎么办,以及金蝶k3不审核可以过账吗对应的相关知识,希望对各位用友erp软件使用的朋友有所帮助,详细内容可参阅目录。
1、在进行关键性操作(过账,结账,制单等操作)的时候,这些残留程序久会提示有冲突。 如果有两个用户同时操作一张单据也会出现“用户冲突”,其中一个用户关闭单据即可。
2、金蝶K3时显示当前使用与其他用户有冲突说明系统里还有别的帐户在操作。常规错误如图:解决办法:打开帐套管理工具,找到系统使用情况,打开后,点清除信息,既可。
3、可能是有其他用户也在使用本功能。解决办法:可以先注销本用户的所有操作并退出,然后重新启动进入一般即可解决。希望能帮助你。
4、除此之外要注意的是如果冲突,可以用软件主控台的右上角菜单栏,通过系统网络控制工具选中当前用户下的任务,同学们可以点击左上角的橡皮擦按钮清除,即可正常进行过账、结账等操作。
1、你的目的是要更新无单价的领料单进行期末结账处理,这个可以批量更新的,进到存货核算模块里的出库核算进行材料出库核算或产成品出库核算即可。核算完后注意看核算报告,对那些成本结转失败的可以单独去处理。
2、负库存了,先复制这张单据,然后审核复制的单据。再反审核这张单据,修改后重新审核,审核后再反审核复制的单据并删除复制的单据。
3、你没有进行出库核算?!先要进行材料入库核算、存货估价入账,然后进行材料出库核算,这样领料单上物料就会有价格了。注意,如果不是不得已,千万不要轻易的去修改数据库,特别是在不是很熟悉表结构的情况下。
4、您好,您是使用专用版软件吗?可通过如下步骤操作:开始-所有程序- 金蝶KIS专用版- 工具-系统工具-系统工- 网络控制工具-清除当前任务后再审核。
5、金蝶财务软件输入凭证后不能审核,说是没有要审核的凭证是设置错误造成的,解决方法为:进入系统后,点击财务会计类别进入。然后,点击总账,点总帐里的凭证处理。点击凭证处理类别里的“凭证查询”。
1、“在期末处理的时候能查到这张未审核的单据,但是只能查看到是一张出库单”。再返回到这里查,在这里可以看到他的单据类型。然后再到他对应的出库单功能组下去操作(注意过滤条件)。
2、不可以的。记账凭证审核过后才能过账,月末才能结账的。
3、当然要结账了,否则会计期间不是不对了吗?结账时把上一期的期末专为本期的期初,同时将上月的单据全部核算完毕并生成凭证。
4、你好啊,我们是金蝶的代理商西安中康的,看了你的问题感觉你对软件很多地方确实还不熟悉。
5、您好:建议您在单据的维护界面查询,是否有未审核的单据,或者去期末处理——查看下查询本期未审核的出入库单据,如果这两个地方都没有,可能是帐套的数据问题。建议您联系地方的工程师。
6、在结账时的左下角有个查看的按钮,里面可以直接看到未审核的单据。肯定是有的,不然系统不可能提示。另外以后提示时,请详细说下你使用软件的版本,专业版还是K3。不然大家只能猜测了,你问题解决的概率也会收到影响。
你的目的是要更新无单价的领料单进行期末结账处理,这个可以批量更新的,进到存货核算模块里的出库核算进行材料出库核算或产成品出库核算即可。核算完后注意看核算报告,对那些成本结转失败的可以单独去处理。
在单据序时簿中选中该单据,然后点击下查可以查看是否有下游关联单据。关联的单据可能是红字入库单,也可能是退货通知单、生产领料单,也可能是调拔单等。
负库存了,先复制这张单据,然后审核复制的单据。再反审核这张单据,修改后重新审核,审核后再反审核复制的单据并删除复制的单据。
有多种原因:使用的该账号没有反审核权限或反审核此其他制单人审核的单据的权限;那么需要重新设置权限。修改用户的权限。
楼主,你好!出现这种提示,同时结合你用户账号实际拥有的权限,一般有以下两种可能性:第一:模拟报价单开启了单据的多级审核功能,而Administrator在设置时并没有加入到该级中。
1、未审核的单据?你是在结财务账还是供应链的账。只有结账供应链时才会又可能提示说有未审核的单据。在结账时的左下角有个查看的按钮,里面可以直接看到未审核的单据。肯定是有的,不然系统不可能提示。
2、“在期末处理的时候能查到这张未审核的单据,但是只能查看到是一张出库单”。再返回到这里查,在这里可以看到他的单据类型。然后再到他对应的出库单功能组下去操作(注意过滤条件)。
3、在生成凭证的时候提示单据未记账,但是单据已经审核了,是业务单据生成凭证时候出的,在业务的序事簿里查看一下所有的业务单据,在看一眼有没有漏掉的,还有在重新计算一下成本就行了。
4、在未结束初始化之前,可以调出相关单据进行修改。
1、如果启用了,订单跑过MRP计划,那么是无法被反审核的。如果没有启用生产数据、生产任务管理,或者也没有跑MRP计划,那么需要通知金蝶服务供应商的工程师来确认下是否是软件原因导致的。
2、如果已经生成了收款单,要先删除收款。如果收款单已经核销,先反核销再反审核删除,收款单删除后,在反审核销售发票,删除发票。最后在操作销售出库单。
3、您可以反结账之后在进行反审核,变通办法,红冲处理,在录入新的入库单。
4、有多种原因:使用的该账号没有反审核权限或反审核此其他制单人审核的单据的权限;那么需要重新设置权限。修改用户的权限。
5、其中的某些分录下游关联了外购入库单,选择没有关联的分录点击下查会出现外购入库的界面,但是没有单据。解决方案:将单据的所有分录全部选中,点击【下查】,将下游出现的单据删除之后即可反审核采购订单。
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