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金蝶期末结账了怎么办(金蝶如何期末结账)

发布者:admin发布时间:2023-04-23访问量:1105

用友软件官网小编今天要给各位企业ERP软件选型者分享金蝶期末结账了怎么办的知识,其中也会对金蝶如何期末结账进行相关解读,希望能够解决你现在面临的ERP系统问题!

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本文目录一览:

金蝶标准版年末结账后,怎样反结账

具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL+F12进行反结账操作。

对于新生成的一组账户,无法逆转结算操作,因为这组账户只保留结算后的余额作为开始。具体反求方法,先查找自动生成的备份文件。确保在用Kingdee打开时选择所有文件,否则文件将不可见。打开后,使用CTRL+F12进行反签操作。

金蝶年底结账后是无法跨年反结账的。如果不是在年底12月份做了结转处理,那么就需要同时按住Ctrl+F12执行反结账,然后同时按住Ctrl+F11执行反过账,就可以去修改之前错误的记账凭证了,修改之后点击保存。

有反结账权限用户,登录相应的账套。登录系统后,点击存货核算,找到[反结账]按钮双击。如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。

打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。

我们点击金蝶的主页,我的kis-点击下面的“应用中心”-点击“添加服务”。在弹出的界面中,点击“推荐”—“推荐应用”—“添加”按钮,在“反帖子”下点击。

金蝶迷你版已年结后如何反结账

1、kis版的无法反年结账,只能调用年结前的备份来操作。如果在年结前的帐套操作,注意以下几点:(1)反过账所有凭证。(2)删除结转损益凭证。

2、在KIS的会计之家主界面,选择“账务处理”,如图所示。然后在业务处理窗口,我们能看到凭证过账等相关功能,唯独没有反过账功能,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11”,调出功能。

3、有反结账权限的用户,登录相应的账套。登录系统后,点击供应链,选择存货核算,选择反结账处理,双击20060反结帐按钮。弹出反结账操作界面,点击下一步。点击确定,系统开始反结账。

4、有反结账权限用户,登录相应的账套。登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示,点击下一步,是否确定反结账,点击确定按钮即可。

金蝶软件到期末怎么结账?其中的期末结账,自动转账,结转损益都怎么用啊...

1、自动转账、结转损益、期末调汇、期末结账这四个功能都是在期末要结账用的,结账,作为会计人员应该知道,到每个月月底都要结账。

2、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。

3、首先,自动转账、结转损益、期末调汇、期末结账这四个功能都是在期末要结账用的,结账,作为会计人员应该知道,到每个月月底都要结账。

4、l 如果有需要过账后再生成自动转账凭证的,在把已有凭证过账后,生成自动转账凭证,并将他们过账。l 有外币业务并且有汇率变动的,通过期末调汇,生成调汇凭证,并将他们过账。

5、首先,点开金蝶的主页面,点击“账务处理”在跳出的界面中点击下方的“结转损益”在对话框中点击下一步 继续点击“下一步”在跳出的界面中点击“完成”,即可生成结转损益的记帐凭证。

6、第一步:首先在记账王系统中对凭证进行过账处理,如果不知道详细凭证过账步骤请参考教程教你金蝶KIS记账王凭证过账的方法 ,然后在系统主界面点击【结转损益】,进入系统结转损益向导,点击【前进】按钮。

以上就是关于金蝶期末结账了怎么办的详细解读,同时我们也将金蝶如何期末结账相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。

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