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法律分析:发票红冲的操作流程如下:首先需要申请开具红字专用发票,向主管税务机关提交。税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后,通过红字票通知单管理系统开具通知单。
按以下程序进行:对方将发票联、抵扣联,拿到当地主管税务机关认证,则应无法通过认证,加盖“认证不符”章。
点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”。
第一步:发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步:填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”,点击“下一步”。
问题一:金蝶财务软件,红字凭证怎么做?我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的 输入“-”号就会变成红字,或者在科目余额方向的反方向输入金额,就是红字了。
金蝶kis 销售发票红字怎么生成凭证 跟蓝字一样都在存货核算-凭证管理里生成,左边选择业务型别销售出库,过滤视窗红蓝字选择红字。
可以在设计器界面的“样式”设置上设置字体颜色和大小等属性。
问题四:金蝶迷你版如何红字冲销,步骤是什么? 首先打开一张凭证,正常填写摘要、科目偿和金额,【注意了】在填完金额后,按一下【减号】,字体变成红色,既可。
正常录入凭证分录在录入红字分录的时候,我们可以先不管红字的情况,按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。
通过凭证审核-会计分录序时簿-鼠标选中这张凭证-编辑-冲销,即可生成一张红字冲销凭证。
1、首先打开金蝶kis专业版软件。进入管理员“Admin登录页面。登录密码为空,点击”确定“。进入了帐套管理页面。点击”新建“。进入新建帐套页面。根据实际情况填写相关项目,其中带※号的为必填。
2、若是跨月了的话,记帐凭证错误,可以直接用红字(负数)进行冲销,也可以作一笔相反的龚录进行冲销,只需要在摘要处写明清楚调整哪个月份的哪个凭证就可以了。
3、正常录入凭证分录在录入红字分录的时候,我们可以先不管红字的情况,按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。
4、金蝶专业版红字冲销流程是在当期直接输入好凭证。然后在数据的地方按负号,显示为红字的数据就说明是冲销。不是用编辑来实现冲销的。
5、财务冲销凭证的话,需要在凭证管理中找到要冲销的凭证,然后点“操作”菜单中的“冲销”。业务单据冲销,可以在新增单据录入界面,先点击红字,然后选择源单号,保存红字单据进行冲销即可。
6、在最终的会计报表还没有结出来以前,最好不要用红字冲销的方法来修改凭证,理由是你错误的工作留一下了痕迹,有时审计时审计人员会问冲销的原因。
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