用友软件官网小编今天要给各位企业erp软件选型者分享金蝶标准版结账了怎么办的知识,其中也会对金蝶标准版结账流程进行相关解读,希望能够解决你现在面临的ERP系统问题!
金蝶KIS标准版年底结账注意事项及如何查询上年帐套
很多金蝶KIS系列用户都不知道如何进行年底结账,结过账之后不知道怎么去查询上一年的账套。下面是我为大家带来的金蝶KIS标准版年底结账注意事项以及如何查询上年帐套的知识,欢迎阅读。
金蝶KIS标准版年底结账注意事项及如何查询上年帐套 篇1
1、 金蝶KIS系列采用Access数据库的软件,即一年一个账套的版本:
(1)在年结之前请备份帐套数据
(2)将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一轮罩天(如2014年12月31日),进行轧账处理
(3)如有固定资产模块请计提完折旧
(4)结转完当期损益,需要手工制作一张凭证将本年利润科目的余额结转至利润分配的相关科目。
(5)最后进行结账处理
注:年结完成后,系统将会把本年度最后一期的期末余额作为下一年的年初数自动新建一个账套,新建账套的名称为原账套名称,后缀名是AIS,上一年帐套自动保存为后缀名为A+当年年份的后两位数字例:如2014年账套名为“某某有限公司.AIS”,年结后2014年的账套名就为“某某有限公司.A14”,而“某某有限公司.AIS”账套就是2015年的数据了。
打开上一年帐套方法: 如果打开以前年度账套数据,在打开账套的窗口,将窗口最下面的文件类型改为“所有文件”就可以找到以前年度的账套了(后缀名为。A14、A13、A12、A11等)。
如果找不到A14等文件存腔桐握储在那个地方,按一下步骤操作:
打开“我的电脑”—--选择“搜索”—--选择搜索所有文件和文件夹—--在“全部或部分文件名”输入“.A14”----“在这里搜索”选择“我的电脑”,即可查询到帐套。
2、 金蝶采用SQL数据库的'版本,例如金蝶KIS商贸版系列、金蝶伍庆KIS专业版、K3系列年结:
SQL数据库版本的账套可以连续年度的使用,所以在原则上是没有年结的。但我们在做最后一个月结账前还是要进行备份注:当专业版和商贸版的账套结账到下年的时候,请不要自行反结账到上年的操作。
金蝶KIS标准版年底结账注意事项及如何查询上年帐套 篇2
1、在主界面,点击【文件】打开;
2、在文件列表界面,点击【打开年结账套】;
3、在打开账套界面,选择【*AIY账套文件】,点击【打开】即可。
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金蝶财务软件结账后怎么取消
你好,你的问题是可以解决的,你先不用担心。金蝶软件是具有反结账功能的。但根据不同的版本 反结账的操作也不相同。
金蝶KIS迷你版 怎么取消结账
Crtl+F12 是反结账的快捷键。
金蝶KIS迷你版结账了怎么取消?
你好,丫头。刚开始使用难免会有不熟悉的地方游雀御。 金蝶有反结账功能,你不必担心。 操作步骤如下: 打开软件,按住CTRL键 再点击F12, 就岁逗会出现反结账的对话框,点击确定。 4月份帐就又变回3月份了。
金蝶软件反结账怎么取消
反结账操作是:Ctrl+F12 如果你要取消反结账的话,再点下结账好了啊。
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金蝶系统行政事业版期末结账怎么撤销
只要是金蝶kis系列的,想撤销结账之前均需要反审核和反结账,二者都有快捷键。
单张凭证反审核操作步骤:点击金蝶KIS记账王主界面的“凭证审核”进入会计分录序时簿,选中需反审核凭证,点击工具栏中的“审核”,弹出凭证审核窗口,再次点击“审核”,此时可看到审核人一栏中进行签章为空(如下图所示),随后点击“关闭”按钮关闭窗口即可反审核单张凭证。批量审核的步骤更加简单,详细操作方法请参考教程kingdee/jiqiao/fan-shenhe。
金蝶反结账后怎样处理
首先要确认,反结账是违规操作
其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是:
反结账——反审核——反过账——修改凭证——重新结转损益等(如果有变化的话)——然后按照正常的程序重新过账,审核结账
金蝶在线会计如何反结账 20分
按照步骤操作:
1:选择结账选项后,会出现结账和反结账两个选项,选择反结账。
2:反结账点击完毕后,把所有凭证都反过账一遍,需要修改哪张凭证,就让审核人取消审核,重新修改凭证。
3:在系统设置中,把修改的用橡皮擦工具擦除,审核人把修改的凭证再审核一下之后把所有凭证再过账。
4:最后结转损益,结账即可。
金蝶软件反结帐是怎么操作的
首先搞清楚你是金蝶什么版本的软件!
CTRL+F12适用于KIS迷你版及KIS标准版,是在登录进去的第一个界面(帐务处理界面)上按CTRL+F12。
如果是金蝶KIS专业版和K/3的,在帐务处于里有个期末结账,点击后即可看到“反结账”字样。如果是跨年度反结账,在系统参数的财务参数范还要设定下,把“把不允许跨年度反结账”的选项打勾去掉。
金蝶财务软件结账程序是怎样?
凭证录入(业务凭证)---审核--过账---期末调汇(有外币做这一步)----结账损益----审核(结转损益这样凭证)--过账---看总账 明细账 报表等---结账到下一个余额。)当然,后神岩两步看你习惯了,因为即使触账了,也可以看总账,,,,
金蝶软件中凭证已经过账和结账了,怎么反结账和反过账啊?
新版的软件点结账,下一步中会出现反过账和反结账,老版的按快捷键F11+CTRL 和F12CTRL
金蝶标准年底关闭后将生成一个新的文件。对于新生成的帐户集文件,不允许跨行和反向签出操作,因为帐户集只保留签出后的余额作为开始编号。
必须定期结算。在结算前,按卖搏照企业财务管理和成本核算的要求,必须结转制造费用、生产成本、期末汇兑调整和损益结转。
对备者于新生成的一组账户,无法逆转结算操作,因为这组账户只保留结算后的余额作为开始。中滚祥具体反求方法,先查找自动生成的备份文件。
确保在用Kingdee打开时选择所有文件,否则文件将不可见。打开后,使用CTRL+F12进行反签操作。
扩展资料:
弘扬明年,账户的平衡,应行横幅年底双红线,在横幅和列双红线以下红字表示中心的措辞“提供持续”,不需要准备的证明记账,也不再会在账户的借方或贷方余额,使年度平衡帐户余额为零,但它必须超过新帐户的结束到明年。
转到下一年度的新账户时,应在新账户页中间第一空白栏写上红字“从上一年开始”,并填写上一年度的余额。
参考资料:百度百科-期末结账
金蝶期末结帐的时候先把宏兆所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭模绝坦证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。 反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷旦桐键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”
关于金蝶标准版结账了怎么办和金蝶标准版结账流程的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。