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金蝶期初不能反结账怎么办(金蝶年初时不能执行反结账)

发布者:admin发布时间:2023-04-26访问量:758

本文为您提供了有关金蝶期初不能反结账怎么办金蝶年初时不能执行反结账相关的erp软件知识,同时对于相关内容有详细的解答,相信对于用友erp系统使用的你一定有帮助。

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本文目录一览:

金蝶软件反结帐是怎么操作的

1、首先打开金蝶软件,进举源入主界面,选择主控台财务会计中固定资产管理模块,按住Shift键正喊态单击期末处理功能中的期末结账功能:

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2、 完成上一步操作后会弹出新渗橘的窗口来,此时可显示结账与反结账功能,选择反结账功能:

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3、最后一步单击开始,弹出的对话框直接选择确定,等待一会软件即可完成反结账的操作。以上就是金蝶软件反结帐的操作流程:

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金蝶反过账不了,金蝶软件怎么反结账,怎么反过账

可以反结账(回到上期)-反过账-反审核,修改之后重新审核-过账-结账。

金蝶KIS标准版8.1软件并念虚或没有提供反过账和反结账的按钮,只誉则有通过快捷键的方式操作。

步骤为:

反结账操作方法:打开软件后,同时按Ctrl+F12,出现如如下图:如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11

做完发结账、反过账操作后

由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。

进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,仔伍反审核凭证后即可对凭证进行修改。

金蝶KIS8.6之前的版本号,反结账和反过账的处理方法都是通过快捷键调用。

金蝶KISV9.1标准版和迷你版反结账和反过账都有了按钮,打开软件,点账务处理,再点期末结账按钮,点前进,再点完成,就会进入反结账和反过账的界面,

金蝶旗舰版当前期间存在已生成凭证的单据,不能反结账?

记账期间不一致,要反结账的话需要先把已做的凭证删除掉,再次操作下试试.

或换版本,v12

金蝶K3怎么反结账

1、对于具有反雀拍坦结帐权限的用户,请登录到贺庆相应的帐户集。

2、登录系统后,单击库存核算顷桐,找到[防结帐]按钮,然后双击它。

3、如果发现搜索不便,也可以直接在界面的右上角输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。

4、这时,将弹出[Anti-Checkout]界面,单击Next。

5、单击“下一步”按钮以确认是否取消结帐,然后单击“确定”按钮。

6、单击“确定”按钮后,系统开始注销。

7、单击库存管理,找到期末,然后双击。 执行期末结算处理。

金蝶KIS标准版 1月新建账套数据录入错误 想反结账但提示年初不能进行反结账 应该怎样处理?

尊敬的客户,您好:

为了更有效解决您的问题,建议您通过“金蝶桌面服务系统绝枝”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通并运敏过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将悄握您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:

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