本文为您提供了有关金蝶财务反结转怎么办和金蝶反结账后重新结转损益怎么操作相关的erp软件知识,同时对于相关内容有详细的解答,相信对于用友erp系统使用的你一定有帮助。
1、首先打开金蝶软件,进举源入主界面,选择主控台财务会计中固定资产管理模块,按住Shift键正喊态单击期末处理功能中的期末结账功能:
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2、 完成上一步操作后会弹出新渗橘的窗口来,此时可显示结账与反结账功能,选择反结账功能:
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3、最后一步单击开始,弹出的对话框直接选择确定,等待一会软件即可完成反结账的操作。以上就是金蝶软件反结帐的操作流程:
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金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。
必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。
对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL+F12进行反结账操作。
扩展资料:
结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末划通栏双红线,并在通栏双红线下面摘要栏居中红字注明“结转下年”字塌拦样,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入当年账户的借方或贷方,使全年有余额的账户的余额变为零,但必须把年末余转入下年新账。
转入下年新账时,应在新账帐页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“上年转来”并在余额栏内填写上年结转余额。
结计“过次页”发生额的方法
结计“过次页”的发生额,要根据不同账户记录不同的方法。
对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。
对需要结计“当年累计发生额念衫携”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年仔伏累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。
参考资料来源:百度百科-期末结账
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方肢迟法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操历李李作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已扰纯审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
问题一:金蝶财务软件已经结帐了,结转损益了,怎么反审核。 先ctrl+F11,反记账,然后用审核人员身份查询相应凭证,在相关菜单里选成批销章,就可以了,如果已经结帐到下个月了,先ctrl+F12反结账,再按照前面的操作
问题二:金亮仔蝶K3版如何结转损益? 点财务会计-总账-结账-结转损益
问题三:金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作? 在财务处理界面就可以,反过账:ctrl+F11,反结账:crtl+F12
问题四:金蝶如态K3里有没有反结转损益 有的。
点击【财务会计】-【总账】-【结账】-【结转损益】点击下一步,下一步,根据向导操作。
注意,结转损益先在【系统设置】-【系统设置】-【总账】-【系统参数】-【总账】中设置【本年利润】和【利润分配】科目
问题五:在用金蝶软件的时候结转损益应该在哪一步进行 具体做法是这样的:
1、先将所有的凭证审核过账。
2、在结转损益中自动结转损益,会自动生成一张结转损益凭证
3、找到这张凭证(期间=本期,审核=未审核),然后将此凭证审核过账
于是就可以结畅出报表了!
问题六:金蝶软件反结账后是不是要重新计提折旧费用,原来的结转损益凭证是不是要删除重新再结转一次? 你好,反结账后这就费用的凭证和结转损益的凭证不会自动删除,一般要删除重新做的原因在于,反结账的目的多半是上个月有地方搞错了,返回去修改,而折旧费用和结转损益都是机制凭证(一键自动生成的),为防止返回去修改的科目影响折旧和结转损益,也为了保证最新,最真额折旧费用和结转损益,一般最好重新结转一次。
问题七:金蝶软件如何设置结转 结转不用设置,点击即可生成结转凭证。如果设置非损益类科目的话是在“自动转账”功能里设置。可以按F1说明书,根据提示进行设置。
问题八:金蝶K3不能结转损益 1、把所有的当期凭证反过账再重新过账,结转损益。
2、看当期是否已经结转损益。
3、修改凭证的缓存没有清空,重启K3之后再结转。
问题九:金蝶反结账后怎样处理 首先要确认,反结账是违规操作
其次反结账之后的目的无非是更改以敬橡汪前做的凭证,那么操作顺序依次是:
反结账――反审核――反过账――修改凭证――重新结转损益等(如果有变化的话)――然后按照正常的程序重新过账,审核结账
问题十:金蝶软件反结账后怎样销章结转损益这张凭证 反过账后删除,新版本的金蝶不自带反过账功能,需要反过账工具
关于金蝶财务反结转怎么办和金蝶反结账后重新结转损益怎么操作的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。