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金蝶自动对账怎么办(金蝶自动对账怎么办理)

发布者:admin发布时间:2023-04-23访问量:1084

用友软件官网小编今天要给各位企业erp软件选型者分享金蝶自动对账怎么办的知识,其中也会对金蝶自动对账怎么办理进行相关解读,希望能够解决你现在面临的ERP系统问题!

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本文目录一览:

金蝶固定资产自动对账结果总是有差异,请高手帮我看一下?

1、固定资产模块与总账有差异的话一般情况下是财务人员手动修改了账面的原值或者折旧,而不是通过固定资产模块的卡片来做修改导致的。如果对固定资产作出修改都是通过固定资产模块来做的话,一般是不存在对账不平的情况的。

2、总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。

3、由于你在金蝶软件中对计提完折旧的资产没有做减少处理,对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。

4、原因可能是在从总账系统引入时,因应付系统设置与总账要求有差异,导致这三个供应商的金额没有有引入成功。

5、按照固定资产卡片的变动情况去生成凭证,这样就不可能出错了。其实对于金蝶k3来说虽然说不像kis一样限制手工录入固定资产凭证,但是建议最好所有固定资产的凭证都从固定资产模块去生成,这样就不可能出现对账差异的情况了。

6、截图太过于模糊,引起的原因有很多种,常见的是筛选时间不一致导致的,也可能是固定资产折旧数据被改动,要具体问题具体分析。

金蝶教程11.如何进行出纳对账

金蝶银行支出有出入核对方式如下:单击【资金管理】,【出纳】,【银行存款对账】,进入“未勾对”列表。

看你们金蝶软件出纳模块是否和会计联用,如果联用没有什么账可对,会计做了凭证出纳模块自动生成现金银行日记账 出纳另外建一套账或者系统本来就设定好出纳会计分开,出纳查出纳模块,会计查总账模块里的现金银行明细账。

打开金蝶财务软件标准版工资管理模块,单击“工资项目”。弹出的对话框中,单击右侧的“新增”按钮。弹出的对话框中,按需要增加项目输入“名称”后,单击“增加”。

(1)打开金蝶软件,点击主控台“财务核算”选项。(2)然后点击现金管理中的“总账数据100”选项。(3)点击右侧弹出页面,打开“总账对账”选项。(4)点击子功能“总账数据”后,点击明细功能“02003和总账对账”选项。

A 自动对账:只需点击〈自动对账〉,设置对账条件后即可把符合条件的记录进行勾对。B 手工对账:需要分别在银行日记账和银行对账单记录中双击选中需要进行对账的记录,双击后,记录前方出现*,然后点击〈手工对账〉即可。

金蝶软件计提折旧与固定资产和总账对账问题

1、固定资产模块与总账有差异的话一般情况下是财务人员手动修改了账面的原值或者折旧,而不是通过固定资产模块的卡片来做修改导致的。如果对固定资产作出修改都是通过固定资产模块来做的话,一般是不存在对账不平的情况的。

2、由于你在金蝶软件中对计提完折旧的资产没有做减少处理,对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。

3、固定资产与总账对账就是两个数,原值和累计折旧。如果原值对不上,那么就要检查是不是少录入了设备(解决:增加原始卡片或新增资产),或某个设备录入的原值不正确(解决:资产变动)。

金蝶软件出纳跟会计怎么对账?新手!请详细说明!谢谢!

1、看你们金蝶软件出纳模块是否和会计联用,如果联用没有什么账可对,会计做了凭证出纳模块自动生成现金银行日记账 出纳另外建一套账或者系统本来就设定好出纳会计分开,出纳查出纳模块,会计查总账模块里的现金银行明细账。

2、财务管理中,出纳负责现金与银行帐,所以,你只需与会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。

3、金蝶财务软件中用现金明细账或者现金总账或付款凭证与出纳核对现金日记账。根据复核无误的收、付款记账凭证记账。

4、对账就是核对账目。就出纳工作而言,对账的主要内容是:(1)账证核对。核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致,记账方向是否相符。(2)账账核对。核对不同会计账簿记录是否相符。

5、打开金蝶财务软件标准版工资管理模块,单击“工资项目”。弹出的对话框中,单击右侧的“新增”按钮。弹出的对话框中,按需要增加项目输入“名称”后,单击“增加”。

金蝶K3如何进行对账

进入我的音乐点金蝶K/3图标,进入管理账。

首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。

如果是K3 V10以上版本有专门的仓存与总账对账工具,在开始-程序-金蝶-金蝶K3工具-物流对账可以进行详细的对账,找出问题单据和凭证。10以下版本就没办法了。要自己找或自定义对账分析报表进行对账。

您好,建议您直接在固定资产模块对卡片做变动处理,然后由变动的记录生成凭证,凭证会自动传递到总账,不用手工在总账做凭证。这样期末对账就是平的。

楼主,你好!应付账款对账这个功能在【应付款管理】模块中有,如果希望能从外购入库单上实现这个功能,需要根据对账的业务操作做功能开发,但是这样操作起来会比较麻烦。

供应链-存货核算-期末处理-期末关账-对账,设置要对账的期间,科目代码空着,确定即可出来仓存与总账的对账结果。

hyc.bjufida.com 在上述内容中已对金蝶自动对账怎么办和金蝶自动对账怎么办理的内容作出了详细的解答,内容对于您解决ERP软件相关问题一定有帮助。

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