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一般乎宽没有结账,凭证录入日期还是之前的日期没山,枯顷中查下全年的凭证,应该3.4.5的凭证都在1月份。
没有发生业务,每月也需要结账处理。
1月没有业务发生你还要考虑是否有如下需按月结转的事项:折旧计提敬唯行、待摊费用摊销、无形资产摊销等。如这些全部山氏都没有可直接在期末处理里进行月结账,结转至亮哗2月就ok了。
您运慎好。您具体是什么模块的结账呢。如果是供应团含链的模块,直接在存货核算期末处理里面点击期末结账就可以了。总账是在结账里面点击期旁或敬末结账。
您好,你做到5月份的时候,结账,这个时候就进入了6月份,你6-9月份没有业务发生,那你也得结账,结一次,进入7月,再结一次,进入8月扒做,再结一次,进入9月份,再结一次进入到10月份了。
明白?因为你之前没有结账,所以尺局保持在6月份,凭证录入的时间,默认取系统当期时间,当期在6月,录凭证时肯定自动显示6月份啊春困衡。
你要显示10月份,就按上面的方法,结账就可以
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