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金蝶里预付账单怎么办(金蝶 预付账款设置核算项目)

发布者:admin发布时间:2023-05-02访问量:1437

用友软件官网小编今天要给各位企业ERP软件选型者分享金蝶里预付账单怎么办的知识,其中也会对金蝶 预付账款设置核算项目进行相关解读,希望能够解决你现在面临的ERP系统问题!

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本文目录一览:

如何在金蝶K/3里查询预付款.

1、第一步打开金蝶K3主页,点击账务处理这一项进入。第二步进入账务处理这一项之后,点击界面上的凭证管理选项进入。第三步进入凭证管理后,在过滤条件窗口可以插入具体查询条件。

2、你查多栏账就行了。查多栏帐就行了,帐簿,多栏帐,增加,选择你要查的科目及核算项目,点自动编排一下,点确认就可以了。

3、打开电脑,进入金蝶K3系统主界面,点击左侧的财务会计。进入财务会计后,点击总帐,再点击财务报表。进入财务报表后,点击右侧窗口的科目余额表。

...系统报表的余额直接跳到预付账款这个科目里面去了,怎么修改呢...

1、查看取数公式,与科目余额表核对,应付账款与预付账款是两个科目,不会跑。

2、你反结后回去做凭证调整一下,然后在金蝶自动出完报表的时候改一下资产负债表中相关数据就OK了。应付账款负数不就是预付账款吗。你把科目弄错了,等出完报表的时候按照正确的年初数把这三项数据改过来就行了。

3、不是的,报表要你自己去设置取数的;当报表“预付账款”项目你设的取数为“应付账款”科目借方余额时,那么应付账款借方余额,就会显示在报表“预付账款”项目,表示预付账款。

4、预付账款借方有余额,实际没有这笔金额需要怎么调账?这个要明细查询当时记账预付账的时候是什么款项?详细找出原因之后再调账。

请问在金蝶软件商贸基础版付款单和购货单怎么操作

你好,付款单有两种方式, 一是 由购货单下推付款单, 二是 直接填写付款单 然后选取源单(为哪笔购货单付款)。如果你要问具体操作细节, 请直接说出 是哪一 个细节不会。

进入软件后,点击“财务会计—总帐—凭证处理”。进入凭证处理后,点击凭证录入。进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存键。

金蝶软件操作流程如下:金蝶ERP管理系统的操作流程:系统界面的操作:ERP有很多种,但不管是哪一种,基本的界面内容都差不多,都有管理维护、基本信息、报表生产器等功能,这是对整个ERP系统的操作和控制。

打开销售出库单。点击文件--套打设置,出现套打设置对话框,然后选择套打文件设置,出现软件登陆界面,输入用户名、密码登陆,进入K3套打设计器。

首先我们打开电脑里的金蝶KIS软件进入软件主界面,我们点击菜单栏里的“财务会计“选项,再点击总帐按钮,再点击界面上”凭证处理”选项。进入凭证处理后,我们界面上凭证录入选项。

先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可。

金蝶迷你版资产负债表上预付账款年初数变了怎么修改

1、按照你的需求,讲后面相加的那部分去掉即可。

2、打开金蝶财务软件标准版,进入“账务处理“模块。单击”期末结账“按钮,弹出对话框,单击“前进”按钮。在弹出对话框的“用户密码”中输入登录密码。确保结账正确,单击“完成”按钮。进行账套备份,确保账套安全。

3、具体有两个方法,一个是通过保存初始化备份,恢复初始化备份,修改数据,启用账套,然后将旧账套的凭证引过来。

4、如下步骤:金蝶KIS修改期初数只能在建账前的初始化时设置,建账之后,期初数据不能再更改;初始化时,填写期初数如图:对于金蝶kis出纳启用后期初数的修改方法,如下:迷你版 标准版不好直接修改。

急急急!金蝶软件中录入凭证时没有预付账款科目,为什么报表中会有预...

1、很有可能是你用软件做帐,自动生成报表,一般来讲,应付帐款有借方余额就是预付账款,财务软件自动生成在报表中。

2、如果在金蝶软件设置了报表重分类的话,应收账款科目出现贷方余额的,重分类到预收账款科目;如果应付账款科目出现借方余额的,重分类到预付账款科目。故出现了预收账款和预付账款没有分录,但报表会有金额的情况。

3、按照我的理解,这是在编制资产负债表时设置取值公式所致的影响。资产负债表上预付账款项目的公式设置了取值自应付账款科目的借方余额,所以出现题目所说的情形。

4、你好,可能是你的账上,应付账款明细账中有的是借方余额,应收账款明细账中有的是贷方余额。

5、本来就是有这个科目,但是不会有金额就对了。如果有金额说明用过这个科目而且还有余额。如果确定这个款收不回来。

...款数据怎么体现不出来?应付账款的数据跑在预付账款去了?

1、查看取数公式,与科目余额表核对,应付账款与预付账款是两个科目,不会跑。

2、预收账款年初:=2203.C@1 其中1121131122202203依次分别表示应收账款、坏账准备、预付账款、应付账款、预收账款科目。如果你的这些科目代码与这里的不同,那么将中括号中的代码直接修改成你的就可以了。

3、您好,正常是这样的,不需要修改了,如果要修改的话,在报表界面,点到预付账款单元格,显示公式,把应付账款的取数部分去掉,改成预付账款的余额公式,应付账款单元格,去掉预付账款公式,改为应付账款余额公式就行了。

4、进入“报表设计”在资产负债表中分别找到:应付帐款、预付帐款所在的项目 把应付帐款的公式从预付帐款所在的项目中分离出来,放到 应付帐款 中去 不同财务软件稍有不同。

5、可能是报表中的公式设置问题,根据正常的业务逻辑判断,估计你的应付账款存在的借方余额,而系统默认的报表公式是将应付账款的借方余额转入预付账款的借方。

以上就是关于金蝶里预付账单怎么办的详细解读,同时我们也将金蝶 预付账款设置核算项目相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。

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