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1,确链悄认你的软件是否正版,试用版只能结账2次
2,先御睁结账第一个月,把相关费用结转之后过账,结转损益,过账---期末结账。
3,以镇唤岁后几个月的也是这样操作!
金蝶期末结帐的时候先把宏兆所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭模绝坦证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。
反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷旦桐键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”
你是什么版本的?
如果是迷你大锋尺版标准版的软件基碰可以到以前年度的帐套去做滚高调整
如果是专业版以上的软件,就反结账到以前期间做调整。
看你们的企业允许改不,软件是可以在主界面,按键升握盘上两个键ctrl+F12反结账到上个月,去进拦散行修简笑氏改和删除的。
五月份的所有凭证都过账之后,谨仿再点“结转损益”,结转损益成功之后会产生一张结转损益的新凭证,再点“凭证过空汪账”将这张凭证也过账了,然后,再点“期末结账”就可以结账到6月份了祥亏纤
结账
一,它结账是以金蝶期间为准,不是镇搭哗以现实时间枝告的。比如金蝶现在6月份,金蝶软件是第4期间,它结账的话 就是结账4期间转跳到5期间
二,金蝶结账是只结账软件当前期间内,对应的凭证。比如金蝶现在6月份,金蝶软件第御行4期间,结账就是结4月1日到4月30日的凭证,5月以后的凭证不会影响的。
PS:当然这里说的是一年开始是1月1日算的帐。有例外的,比如香港公司通常是4月1日开始为一年开始, 它对应的1期间就是4月1日到4月30日,结账1月份的话,就是结账的4月1日到4月30日的凭证。 以此类推就行了。
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