本文为您提供了有关金蝶有三期末过账怎么办和金蝶软件会计期间已超过三期相关的erp软件知识,同时对于相关内容有详细的解答,相信对于用友ERP系统使用的你一定有帮助。
金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:
1、首先我们登陆棚闷自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。
2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。
3、在做完本月凭证后, 要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。
5、然后再结转损益,这稿兆里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。
6、最后把结键和租转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。
首先,单据录完后,要进行凭证迹橡过账,然后进行结转损益,再进行一次凭证过账,最后是期末结账。
一、凭证过账:点击凭证过账图标,弹出的界面点击开始过账。
二、结转损益:点击结姿世旁转损益图标,弹出的界面重复点击下一步,最后一步时确认结转日期,点击完成,完成结转。
三、结转损益后,会新增一张凭证,此张凭证也需要过账,所以需要重复返脊一次步骤一。
四、期末结账:点击期末结账图标,弹出的界面选择结账,点击开始。
楼主,你好!
从你提问来看,是想了解总账的操作流程。总账操作流程大致如下:
第一步,凭证操作。录入凭证 → 审核凭证 →哗迟知 凭证过账。
第二步,凭证过账。把所有审核的凭证进行过账处理。
第三步,期末调汇。遇到外币记账的情况,需要根据每期末的外币汇率进行期末调汇操作。
第四步,结转损益。把本期损益类科目结转为本年利润,用于出具当期的利润表。
第五步,把期末调汇、结转损益凭证进行审核过账处理。
第六步,财务报表计算。根据设置好公司的财务报表模板,出具资产负债表、利润表、乱消现金流量表。
另,金蝶K3总账操作流程在系统中也有自带,见下截图所示:
以上希望能帮助到旦携你,谢谢
一、金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。
二、结账的具体步骤:
1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;
1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(洞搭开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);
2、点击“财务期末结账”;纳慎拿
3、在孝消出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账操作不熟对话框中的内容请仔细阅读);
4、系统提示‘确定要开始期末结账吗?’选择“确定”(完成结账操作)
5、检查结账结果。结账完毕后金蝶软件的右下角可以看到:账务处理的时间变成下一个会计期间,说明结账成功。
三、结账注意事项
1、确认本月单据全部审核;
2、检查存货的核算避免遗漏;
3、如有固定资产模块记得计提折旧;
4、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天(如2019年12月31日),进行轧账处理;
5、在年结之前一定要备份帐套数据;
6、最后进行结账处理。
百度知道
金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎...展开
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选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:
1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;
2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;
3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2018年1月份,上月的账目樱饥就是2017年12月份了;
4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;
5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;
6、点击【是】之后,就反结账成功了;我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了;
7、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;
8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】,把2017年12月份的凭证筛选出来;也可以直接点击【确定】,一般系统默认筛选本年的凭证,所以直接点“确认”也可以;
9、点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;
点击2017年12月份的任意一张凭证,再单击鼠标右键;
单击之后,页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】;
10、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;
11、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果;
12、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修游烂改凭证】选项;
13、选择【修改凭证】选神颂漏项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。
hyc.bjufida.com 在上述内容中已对金蝶有三期末过账怎么办和金蝶软件会计期间已超过三期的内容作出了详细的解答,内容对于您解决ERP软件相关问题一定有帮助。