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金蝶K3 退换货流程怎么走?急!
只要山烂是退货都是红字销售出库,重新生产就重新新建生产任务单了。
重新发货,照样还是做销售出库单,这些单据都是为了记录,方便以后有据可查。这些流程都是很成熟的流程,大家公司都禅纯是这么用的。你也这样用,没有问题的。
金蝶K3 V12.3 退换货流程怎么走
做退货单,用退货单冲销销售定单贺唯咐
淘宝退换货流程
1、单击【应收应付】→【付款单】;
2、在付款单据新增界面,单击菜单【编辑】→【红字单据】或工具条【红字】按钮,系统在付款单据上增加‘红字’标志;
3、在付款单据新增界面,键入表头的‘供应商’、‘单据日期’等必录信息后,在‘付款类型’下拉列表中单击选择缺渗旁‘预付款’类型,键入表头的‘伏橡结算账户’、‘付款金额’,单击【保存】即完成了预付款退款业务。
注意红字单据的付款金额应用负数标示,否则单据不允喊尺许保存。
改不改发票?改态旁枯发票就很简单,原来的发票删了重新做就行;不删发票,多出来的部帆洞分就要做红启饥字发票,生成红字付款单,生成红字付款凭证
进入卖答哗K3系统----供应链-----销售管理----退货通知----后面三个流程(销售出库、举帆其他出库、调拨单)你可以进退货通知里面查明细,在根据业务需要进行处理。
销售退货流程,软件中的几种情况
1.全部销售退货流程
销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销(核销按键)。
账务处理,中行生成凭证的过滤条件是:销售出库。
2.销售已经开票,未勾稽
销售出库单由蓝单推出红单,并对等核销。
销售发票由蓝单推出红单 ,并对等核销。(或者是各自单据对应勾稽)。
账务处理,生成凭证的过滤条件是:销售出库(赊销)。
3.销售的部分退货
对先前原有的蓝出库单进行拆单处理(编辑-拆分),然后再下推生成红字的销售出库单,拆分的蓝单和红单进行对等核销。
1、如果外购入库单已经生成了发票:红字外购入库单(可关联蓝字入库单做,或手工做也可以)----红字采购发票,退款做应付退款单。
2、如果还没有做发票,则把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单,红蓝字入库单对等核销即可。退款同样做应付退款单。
3、退了还要的:由销售出库单下推生成红字销售出库单退,财务生成红字销售发票;等出的时候再按正常销售出库,然后是蓝字发票,红蓝字对等核巧或销;
4、退了不要的:按以上流程退了之后手工对销售订单行业务关闭;
5、退了换别的:按以上流程退了之后对销售订单做变更;
如果有发货通知单的,则由发货通知世逗单下推生成退货通知单,再由退货通知单生成红字销售出库单,后面流程相同。
扩展资料:
采购退货
当由于质量不合格、价格不正确搜宽卖等因素,或与采购订单工合同的相关条款不相符等原因需要把物料退回供货方时需要处理的业务。
采购退货分两种情况,
一种情况是还没有入库,经质部门检验不合格,直接退回给供货方;
另一种情况是已经入库的物料的退货,这种情况需要填写退货通知单,提交库管员填写红字外购入库单进行退货处理,并对有关付款与应付单据进处理。
参考资料来源:百度百科-采购与应付系统
可以做一张退款单。将收款单和销售增值税发票进行反核销后,再将收款单和退款单核销掉。
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