hyc.bjufida.com 在文章中给各位erp系统使用者介绍的是金蝶K3钩稽错单据怎么办和金蝶软件勾稽怎么操作的内容,相关问答解读应该能够对您有帮助,如果未能解答您的疑问,可添加客服微信。
右键点这张单据,反审核,就可以改了。如或芦果已经生成下游单据,必须先删除下游单据;如果已乱州经生成凭证,哗团蔽得删除凭证。如果是以前期间的单据,还要反结账先。
1:使用其他帐号是和明旦否有类拟问题,如果没槐册有则为帐号条件定义问题,需检查
2:其他电脑是否有同类问题,如果二台电脑问题相同,服务器问题可能性大
3:若确定为客户端问题,则用网络控制工具测试一下与服务器的连唤扰接和组件的完整有效性。检查组件服务中的com+设置等。
解决方案:
1、在凭证查询中找到错误神昌凭证
2、选中凭证后点修改(要保证凭证是在未审核、未复核的状态下,否则不能修改)
3、将需要修改的内容更新进凭证分录中。
4、保存退出凭证修改界面。
如果制单与审核为同一人的话,可以直接审核。
通常提这种问题的人关注的高瞎改是为什么凭证不能修改。而凭证修改的条件必须保证是未审核、未复核的状态。
另外,如果提问题的人是想了解金蝶K/3系统中的应收应付戚判模块生成的凭证怎么修改的话,那方法会有不同,需要将原先生成的凭证删除,然后变更应收应付单据内容。再然后重新生成相关凭证。步骤较多,建议看F1帮助,里面有详细操作说明。
选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:
1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;
2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;
3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是档裤要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2018年1月份,上月的账目就是2017年12月份了;
4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;
5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;
6、点击【是】之后,就反结账成功了;我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了;
7、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;
8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】,把2017年12月份的凭证筛选出来;也可以直接点击【确定】,一般系统默认筛选本年的凭证,所以直接点“确认”也可以;
9、点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;
点击2017年12月份的任意一张凭证,再单击鼠标右键;
单击之后,页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】;
10、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;
11、点击【是】之后,2017年12月宴辩份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果;
12、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项;
13、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方晌蠢缺进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。
您好!如果需要勾稽出库单信纯歼,裤旦那本期红冲的时候,需要将上期的出库单一并红冲,然后再本期重新录入。同本期的发票一起勾稽。滑冲
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