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1、使用审核人操作用户登录账套;
2、单击【凭证审核】功能模块,在弹出【凭证过滤】窗口中单击选中【未过账】、【已审核】,然后单击【确定】按钮;历含
3、过滤出来当期未过账全携做部审核的凭证,单击菜单【编辑】→【成批销章】,即可取消凭证审核。
4、在会计分录肢隐笑序时簿(凭证查询界面)里,选择凭证,右键就又反过账。
先把所有凭证过账,然后结转损益,后对结转损益生成的凭证审核,过账。
一、金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。
二、结账的具体步骤:
1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;
1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(洞搭开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);
2、点击“财务期末结账”;纳慎拿
3、在孝消出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账操作不熟对话框中的内容请仔细阅读);
4、系统提示‘确定要开始期末结账吗?’选择“确定”(完成结账操作)
5、检查结账结果。结账完毕后金蝶软件的右下角可以看到:账务处理的时间变成下一个会计期间,说明结账成功。
三、结账注意事项
1、确认本月单据全部审核;
2、检查存货的核算避免遗漏;
3、如有固定资产模块记得计提折旧;
4、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天(如2019年12月31日),进行轧账处理;
5、在年结之前一定要备份帐套数据;
6、最后进行结账处理。
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