用友软件官网小编今天要给各位企业ERP软件选型者分享金蝶k3折旧少提怎么办的知识,其中也会对金蝶kis累计折旧计提多了进行相关解读,希望能够解决你现在面临的ERP系统问题!
1、补计提。做差错补计提,借以前年度损益调整,贷累计折旧,借利润分配--未分配利润,贷以前年度损益调整。
2、打开金蝶软件的主界面,在固定资产那里选择固定资产变动进入。点击基本信息,更正错误的信息。下一步选择部门与其他,填写正确的相关资料。这个时候点击原值与折旧,输入对应的数据。
3、多折旧有好几种情况 固定资产变更 增加原值 折旧方法 或者 净残值率 就是年限到期 最后一个月会把所有的残值全计提掉 你再检查一下 有没有动过其他操作。固定资产模块是可以反结账的。
4、补提折旧 借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 月末结转 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 注:如果折旧金额不大,也可以记入“管理费用”,年终进行纳税调整就可以了。
第一步:根据有问题的科目查找科目余额表的数据,确定是科目的上年年末数异常还是本年年初数异常。第二步:根据确定的异常数据,查看资产负债表单元格的取数公式。
第二步:如果期初没有问题,你看看是不是固定资产启用后,总账和固定资产系统不能对上账。如,固定资产模块录入了卡片,没有通过卡片生成凭证传递到总账中、同时也没有进行期末对账。最终导致固定资产系统累计折旧余额大于总账。
建议检查报表中公式的设置,年初数与期末数设置的公式是否对应。
你不是通过正常结账结转过来的吗?是否建立了新的年度帐套。找帮你维护的金蝶公司看看呗。如在广州倒是可以帮你看看。
先检查资产负债表公式有没有错误,如果有错,先改正公式错误,其次调整资产负债表年初数据,年初调平衡后,最后再看期末数是否平衡,若不平检查凭证数据,直至平衡。
固定资产模块处理:在月末计提折旧后,使用“折旧修改”的功能,针对个别资产进行调整,强行将折旧调成与总账一致,然后再生成凭证。
金蝶财务软件旗舰版好用。金蝶财务软件是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体。
迷你版和标准版都是财务软件,标准版多了固定资产和工资管理模块,及报表分析功能。另外迷你版是单机版,标准版是网络版,可以实现多人同时用,和异地使用(要购买远程软件)。结合自身企业的需求,就可以选择了。
我觉得金蝶的几款财务管理软件都是很不错的。需要根据使用者的需求来进行选择。
我觉得金蝶的财务软件都不错。但是针对的方面有所不同,还是要看你们公司的性质,以及想要达到的目的。比如金蝶的EAS软件主要是针对销售商的所有销售数据进行整理,并且能够对于客户群进行管理。
打开金蝶软件的主界面,在固定资产那里选择固定资产变动进入。点击基本信息,更正错误的信息。下一步选择部门与其他,填写正确的相关资料。这个时候点击原值与折旧,输入对应的数据。
如楼上所说,删除折旧凭证,重新计提;但可能还是老样子。 直接打开固定资产/期末处理/折旧管理,在表内把有误的卡片,当期折旧额修改成 正确的,保存即可。折旧凭证会跟着自动调整。
固定资产折旧提少了,不可以补提。固定资产折旧年限一经确定,不可随意更改。指的是不可以随意更改,而不是不可更改。可以更改,但必须经过税务机关备案。
1,固定资产的凭证是不能够直接修改的。建议你这个月手工修改凭证,到下月就可以自动计提了,要不反结账到上个月,反过账下,修改卡片也可以。
尊敬的客户,您好!在财务处理--固定资料管理--业务处理--卡片查询中找到有误的卡片,点击变动,将原值与折旧页签中的折旧费用分配更正。
你总账模块要先结账,跟固定资产模块期数一样后固定资产卡片就能生成凭证了。
第一步:确定固定资产的启用期间,固定资产累计折旧这项的起初余额是不是和总账中累计折旧科目对应期间的起初余额相同。第二步:如果期初没有问题,你看看是不是固定资产启用后,总账和固定资产系统不能对上账。
总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。
固定资产模块与总账有差异的话一般情况下是财务人员手动修改了账面的原值或者折旧,而不是通过固定资产模块的卡片来做修改导致的。如果对固定资产作出修改都是通过固定资产模块来做的话,一般是不存在对账不平的情况的。
打开金蝶软件的主界面,在固定资产那里选择固定资产变动进入。点击基本信息,更正错误的信息。下一步选择部门与其他,填写正确的相关资料。这个时候点击原值与折旧,输入对应的数据。
如果是当月卡片,先删除该固定资产记账凭证,再删除卡片,然后在折旧凭证没审核且没过账时重新计提一遍折旧即可。如果是前期卡片,已结账只能做固定资产清理。
如果是自动计提折旧,那么凭证是不可以修改的。没有计提的做法:固定资产管理—— 业务处理——凭证管理——出现对话框选择“会计期间”——出现会计凭证——点击“序时薄——出现固定资产凭证列表,就可以修改凭证了。
你说不能反回去,那只能红冲凭证:资产增加凭证要冲一张,再冲资产A的1月(9月)折旧凭证一张;固定资产模块里进行资产减少(8月录入的卡片)处理。因为资产减少包含当月折旧。
一种做法是直接在总账里面直接做凭证冲。第二种规范的做法是,在固定资产模块里面做变动处理。
方法一:按住SHIFT,然后点固定资产模块的期末结账,就可以出现反结账的页面,反结账后,可以直接修改上月的卡片,修改后重提折旧。注意:上月增加卡片,上月不计提折旧,所以重提后,应该折旧额不变。方法二:作变动处理。
hyc.bjufida.com 在上述内容中已对金蝶k3折旧少提怎么办和金蝶kis累计折旧计提多了的内容作出了详细的解答,内容对于您解决ERP软件相关问题一定有帮助。