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金蝶k3勾稽错了怎么办(金蝶如何勾稽)

发布者:admin发布时间:2023-04-22访问量:1537

hyc.bjufida.com 小编要给大家介绍金蝶k3勾稽错了怎么办,以及金蝶如何勾稽对应的相关知识,希望对各位用友erp软件使用的朋友有所帮助,详细内容可参阅目录。

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本文目录一览:

求教,金蝶k3上一期的外购入库单的购货单位错了想修改,有什么好办法吗...

1、你好,根据你的描述,我还是建议用反结账 反审核 来修改单据的购货单位。因为这是最稳妥的方法。至于你说的 物料属性变化,你能否说的具体一些? 因为一般情况下 物料有发生后 大部分属性是不可以更改的。

2、右键点这张单据,反审核,就可以改了。如果已经生成下游单据,必须先删除下游单据;如果已经生成凭证,得删除凭证。如果是以前期间的单据,还要反结账先。

3、这个只能变通去处理,入库单A供应商,发票也入A供应商,然后到应付款管理的结算里面做个应付款转销,把A供应商的应付款转到B供应商上面,最后再对B供应商进行付款。

4、解决方法建议可以在存货核算系统参数中把核算方式由总仓核算改为分仓核算,然后再修改 为总仓核算,重新写一次总仓余额表,就能解决问题,因为仓存取数是从总仓余额表取数。

5、在【应收票据序时簿】界面,选中该应收票据后,单击菜单栏【编辑】→【取消处理】即可。

6、会导致红蓝两张入库单一直是暂估单据,建议做对等核销。

金蝶K3上期已勾稽发票在本期发现金额错误,本期红冲发票后做了张蓝字...

您好!如果需要勾稽出库单,那本期红冲的时候,需要将上期的出库单一并红冲,然后再本期重新录入。同本期的发票一起勾稽。

本月开了红字发票只要将原蓝字发票以负数的形式冲正即可,借:应收账款(负数),贷:营业收入(负数),应交税费、增值税、销项税额(负数)。

若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

如果做了一张错误的发票,那么需要开具正确的发票重新入账来调整帐目,隔月作废了的,就需要开红字发票。用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,就是我们所说的发票红冲,其中蓝字就是指原始的发票。

首先你必须要勾选 暂估入库生成凭证的参数 每个月未到票的材料 全部做成暂估,到票后冲回 生成暂估重回凭证 就行了,你说的不考虑入库金额 那就必须当月做发票,结账后系统不允许勾稽不同期间的发票你就做不了。

你的销售发票是出货单的话就不用管它。如果是增值税专用发票退票,跨月红冲重新开具正确发票或收入挂账等到退货红冲。

关于金蝶K3采购入库单和发票的钩稽问题?

必须,会出现利益的驱使,使一些不法分子铤而走险,对于发现的农产品销售假发票,要配合公安部门给与严厉打击。

金蝶K3对采购入库单与发票金额差异的部分不是用来处理的。常规解决思路:入库单做好之后,下推为发票。发票上的金额本身与入库单有出入很正常,所以才需要软件的钩稽功能,通过加权平均法实行反填。

按以下步骤进行:点击供应链——销售管理——结算——销售发票-钩稽/补充钩稽——选择时间、审核钩稽、记账状态——选中需要钩稽的发票后,点钩稽——在上下两个对话框里分别选中发票和出库单,点钩稽。

能,你先增加一张新的固定资产卡片,然后在财务会计→固定资产→业务处理→标准卡片引出,按照引出的卡片规格,填写你的所有的卡片,然后标准引入就行。注意的是卡片中的科目最好是本来就导入的科目不是自己创建的新的科目。

金蝶k3勾稽错了怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于金蝶如何勾稽、金蝶k3勾稽错了怎么办的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

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