用友软件官网小编今天要给各位企业erp软件选型者分享金蝶结转成本没成本怎么办的知识,其中也会对金蝶结转完工产品成本进行相关解读,希望能够解决你现在面临的ERP系统问题!
如果没猜错你的5401是主营成本 而1243是属于存货。由存货销售结羡枯转成本这笔凭证是手念游工做的,结转损益只会影响到损益累科目。与其仔派销它类科目无关
正常如果你的红单关联蓝单是可以核算脊核了成本的,可能是没有关联,所以只能手工输入或者采取更新单价方法,手工补团铅的话在无单价序时薄里面可以补塌野好入不用反审核出库的。这个出库是用来结转成本的单据所以必需要有单价否则无法结帐。
1、首世桥段先我们登陆自己的金蝶K3软件进消虚入账务处理界面。
2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。
3、紧接着在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
4、这时候审核后进行凭证过账工作,也就是记账。
5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年搜誉利润科目上。
6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了。
注意:
根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转;
每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。
在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项,一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向。
这个没有关系的,只要帐能平就行,你这种情况很正常。
因橘友为上月领料,成本发生在上月,那么这个月入库腔卖产品的同时,成本结转掉了,当然账上就是零了。这个是正常的。我觉得不必做什么圆圆槐账务处理。
以上内容仅供参考,谢谢!
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