用友软件官网小编今天要给各位企业ERP软件选型者分享金蝶直接年度结帐了怎么办的知识,其中也会对金蝶已经年结账的还能改账吗进行相关解读,希望能够解决你现在面临的ERP系统问题!
金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。
必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。
对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL+F12进行反结账操作。
扩展资料:
结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末划通栏双红线,并在通栏双红线下面摘要栏居中红字注明“结转下年”字塌拦样,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入当年账户的借方或贷方,使全年有余额的账户的余额变为零,但必须把年末余转入下年新账。
转入下年新账时,应在新账帐页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“上年转来”并在余额栏内填写上年结转余额。
结计“过次页”发生额的方法
结计“过次页”的发生额,要根据不同账户记录不同的方法。
对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。
对需要结计“当年累计发生额念衫携”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年仔伏累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。
参考资料来源:百度百科-期末结账
1、进入财务软件主界面,点击账务处理。
2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。
3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。
4、点击开始后,页面槐行弹出提示,森庆点击确定。等待一会儿,反结铅春哗账界面消失后,就操作成功了。
5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。
金蝶期末结帐的时候先把宏兆所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭模绝坦证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。 反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷旦桐键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”
1、首先双击打开金蝶KIS标准版软件,选择公司账套,输入用户账号和密码,点击确定按钮。
2、进入金蝶KIS标准版账套首页,点击左侧主功能区:账明哪核务处理。
3、点击“凭证过账”,弹出过账完成提示框:点击“完成”。
4、返回账务处理模块界面,点击“凭证查询激掘”图标,设置筛选条件:会计期间等于1月,点击“确定”按钮。
5、返回账务处理模块界面,点击“结转损益”图标。弹出提示窗口:点击“前缓坦进”按钮。
6、返回序时账簿界面,可以看到一张摘要为结转损益的记账凭证已经自动生成。
金蝶年末结账了,但是我还没有做12月的凭证,我如何返回做上年12月的账
是什么版本的呢?如果是K3 直接可以反结账至上个月
如果是KIS 迷你版 标准版 这些版本是一年一个帐套文件 所以找到你年结之前的备份文件恢复吧 录入凭证后 再年结
在金蝶做5月的账,5月的账在没有结账的情况下,能不能返结账4月的账
这个要看你的版本,比较新的版本是不允许反过账反结账了,但是旧的版本是可以的
2006年12月的账改了摘要后 过账期末结账后日期变成2007年1月了 请问怎么返回2006年12月 是金蝶迷你版
年结后原帐套封存,当前可查询的只是2007年度的数据,查询方法不变。
若要查询以前年度数据,操作如下:
在原帐套的存放目录下有一个后缀为a06的文件,将其改名为ais后缀的文件就可以用金蝶软件打开查询了
例如:如果原帐套存放在c:\program files\kingdee\,名为"abc有限公司2006.ais",年结账后该帐套中只有2007年的数据了,你可以将此文件改名为"abc有限公司2007.ais",而在c:\program files\kingdee\目录下会生成"abc有限公司2006.a06",此帐套才是2006年的备份帐套,将其改名为"abc有限公司2006.ais"即可打开查询到2006年的数据。
金蝶KIS迷你版2018年12月的账按常规结账了,没有年结怎么办,要怎么操作才能返回?
找到你结账时的备份,用备份恢复,账套右上角有个文件-账套维护-账套恢复,选中你备份的文件,一般悉局正常的账套尾缀是AIS,备份的尾缀是AIR或AIB,,你试一下,望采纳
金蝶K3软件,想反结账上个月的凭证,修改后如何结账?
操作流程:反结账-反过账-反审核-修改凭证-审核-过账-结账。
结账:财务会计-总账-结账-期末结账
希望能帮助到你!
使用金蝶KIS迷你版、年初输记账凭证时账重复输了察键。要输1月账的却输了上年12月的。如何修改。已过账
尊敬的客户,您好:
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金蝶迷你版 年末结账后不能在计算上一年12月的报表
不行的,迷你版年结后会生成下一年度的帐套,要看上年度的账的话,打开上年度的帐套
用友,6月只记账没结账,7月接着做凭证日期都显示6月的,如何修改7月的凭证日期,还有6月结账,跪求!
无法修改,
只有6月份结账,才能打开7月的会计期间。
还有6月结账,——点击对账,正确后点击结账就行。
金蝶迷你版年末结账后,录入下月第一张凭证时,凭证顺序号还是续上年的,请问怎样解
QAQ,迷你版和标准版每年年底12期结账时候会生成另外一个账套,你没有年结吧
金蝶直接年度结帐了怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于金蝶已经年结账的还能改账吗、金蝶直接年度结帐了怎么办的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。