用友软件官网小编今天要给各位企业erp软件选型者分享金蝶k3没有结账怎么办的知识,其中也会对金蝶kis为什么不能结账进行相关解读,希望能够解决你现在面临的ERP系统问题!
先把2月份的账进行结账处理,然后用3月份的日期登录K3,最后对3月份生成的发票制单生成凭证。
外购入库单生成的凭证跟采购发稿前票生成的凭证不是重复的。
有两种方法可以处理:一、用采购发票与外购入库单钩稽,然后在生成凭证;
二、在系统设置里面----核算系统选项丛敬拦----第一渗胡项“期末结账时检查**”把勾去掉。
金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:
1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。
2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。
3、在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
4、审核后尺做进行凭证过账工作,也就是记账。
5、然后再结转损益,这里不会结陵厅衡转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。
6、最后伏态把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。
楼主,你好!针对这样的情况,我个人觉得问题的思路如下:
第一:仔细看完金蝶提示的内容(金蝶提示可以物茄物看到,“单据重复”这四个字)。
第二:根据提示内容,去应付款管理模块中查找本期对应的单据,纳败是哪几张单据重复了。
第三:找出重复的单据,处理完成(可能是删除单据或者是更新单据信息)。
第四:期末结账罩液。
以上希望能帮助到你
两个方案,
一、反结账拆局、反旅穗让过账、恢复记账重新录入期初
二、重新建账套。先导出旧账套的族燃基础资料和业务单据,再导入到新账套中
凭证先过账,过账之后结转损益,历睁然后在过账(蠢烂培过账结转损益) 报带唯表分析打开报表按下F9(重新计算下报表)数据就会出来了
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