本文为您提供了有关金蝶k3系统结账了怎么办和金蝶做完账后怎么结账相关的erp软件知识,同时对于相关内容有详细的解答,相信对于用友erp系统使用的你一定有帮助。
1、输入用户名和密码登录金蝶软件。在功能菜单中选择财务会计,进入报表中的报表制作,如下图框所示:在弹出的界面中点击新增,如下图框所示:选择集团模板创建报表,点击剪头所示位置。选择“资产负债表”模板。
2、可以在报表里自动生成。\x0d\x0a可以自己修改报表公式。\x0d\x0a如果因为各种原因,生成报表不对,那最简单的方法就是自己手工做报表了。
3、在金蝶K3中新增本年度的资产负债表:【财务会计】——【报表】——【新会计准则】——【资产负债表】。
4、问题一:金蝶软件月底怎么生成报表 首先进入“报表”窗口,有的版本叫“报表与分析”。
1、楼主,你好!这个当然是可以的,看样子楼主是对金蝶K3的业务流程和操作都不怎么熟悉啊。具体你可以参考一下操作步骤来实现:确定本月凭证都已经反过账,如果没有反过账,那么请先把本月的凭证反过账。
2、可以的。操作步骤如下:进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。
3、可以反结账删掉重做,但反结账修改后,涉及修改的地方较多,比如:固定资产折旧费用、损益结转、财务报表从新出具等,如果涉及税款,还要修改纳税申报,有可能还要牵扯滞纳金,我认为可以在当月做账务调整。
4、请按下列步骤操作:登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】;使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口;键入用户口令,单击【完成】按钮,即完成了反结账操作。
5、可以反结账过去,把冲销凭证删除,如果涉及损益类科目,需要重新结转损益。
6、结帐后的数据是不允许修改的,如果结帐后要修改,就要反结帐,如果是财务凭证,反审反过帐可以修改,如果是供应链数据,需将生成的凭证、发票等删除才可更改。需要熟悉流程才可。
进入K3系统后,单击“财务会计”,然后单击“总帐”,然后单击“结帐”。单击结帐后,单击右侧的结束结帐。进入结帐界面后,请选中复选标记旁边的复选标记,以防止凭证中间折断。
金蝶系统月末结账在财务会计选项进行。进入系统后,点击财务会计,点击总帐,点击结帐。点击结帐后,点击右侧的期末结帐。进入结帐界面后,在检测断号凭证旁边打上勾,防止凭证中间断号。
金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。
登陆软件: 进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。
登陆软件: 进入我的音乐点金蝶K/3图标,进入管理账。
金蝶K3固定资产计提折旧流程,新卡片后再怎么做,最后结账? 新卡片录入后---生成凭证记账--月末结账---下月计提折旧就可以。
1、金蝶K3固定资产反结账的方法如下:首先有反结账权限用户,登录相应的账套。然后登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。
2、对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的帐户集。登录系统后,单击库存核算,找到[防结帐]按钮,然后双击它。如果发现搜索不便,也可以直接在界面的右上角输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。
3、财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账。
关于金蝶k3系统结账了怎么办和金蝶做完账后怎么结账的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。