hyc.bjufida.com 在文章中给各位erp系统使用者介绍的是金蝶软件上期末余额怎么办和金蝶软件期末怎么结转损益怎么结账的内容,相关问答解读应该能够对您有帮助,如果未能解答您的疑问,可添加客服微信。
1、正常情况下,我们每期都会做损益结转处理,把损益类科目余额结转为本年利润。等到年底,还需要把【本年利润】结转到【利润分配-未分配利润】下。
2、先将余额转入未分配利润借:本年利润贷:利润分配——未分配利润 如果年初利润分配在借方,说明以前年度亏损,用本年度结转的利润弥补,弥补后余额仍在借方的说明还有亏损留待以后年度弥补。
3、第一种情况本年利润为贷方余额,说明企业本年是盈利的,应对本年利润进行分配,先将余额转入未分配利润。借:本年利润,贷:利润分配—未分配利润。
你说的那个64字节的文件,是ldb的格式吗?那个是打开帐套的时候,系统会自动生成的一个缓存文件,退出软件后,会自动消失,如果没有消失,手动删除也可以的,不删除也没事。
所以系统提示你是否保留以前年度科目和往来历史数据,建议删除,这里点击“是”,继续进行年结操作就行了。
没有影响。迷你版是一年一个帐套,去年的帐套的跟今年的帐套没有多大关系。只是去年的年末数是今年的年初数。删除今年帐套里面的任何基础资料、数据都是不会对去年的帐套造成影响的。
只需要在年结前完成相关业务处理后,在财务管理期末结账执行即可。 年结时提示:在进行年结之前必须对出纳系统进行年末扎帐实际上未使用出纳管理模块。
年结基本上与日常结账没有什么区别,但年结的实际内容则完全不同于日常结账。年结时,强制用户做系统备份。系统在年结过程中,将所有的凭证及业务资料全部删除,只将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年。
会计期间1到12期,都需要结转损益,将损益类的余额转入到本年利润中;出现这个提示,肯定是在12期年结转的时候,需要手动做一张凭证,结转本年利润,将本年利润的余额转入到利润分配、未分配利润中,就不会有这个提示了。
第一:确定启用时间。如图:设置完成后,就是建帐完成。第二,初始化数据。建套建立完成后,点击初始化,年初数和期末数录入就可以完成初始化。
第一种方法,如果是其他财务软件中引入则可能需要做金蝶的二次开发。
建议,1:启用帐套时累计发生额全部不填,只填期末余额,今年的资产负债表累计数用电子表格拉出来,填累计数启用帐套特别容易出错。2:启用帐套1月,1-3月凭证补录,累计数完全正确,公司凭证数量较少可以采用此方法。
资产负债表中的期末数,就是报表日24点数据。如果是年度的资产负债表,就是年末数。资产负债表中的年初数是指上一年度最后一个月的月末数。就是上一年度12月31日24点的数据。
1、打开金蝶财务软件。 然后选择账务处理。 然后点击期末结账。 然后点击前进。 然后输入登陆密码,单击完成。 接着点击确定。 最后点击是进行期末结账,就结账完成。
2、如果有提示事项未完成,请先完成对应的工作后再进行期末结账。结账完成 结账完成后,系统财务期间自动进下入一期,如2016年1月,并要求重新登录。
3、金蝶软件做账流程:进入软件后,点击财务会计-总账-凭证处理。进入凭证处理后,点击凭证录入。进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存按钮。
4、打开金蝶KIS标准版,在左侧的菜单中找到账务处理并点击进入。会发现有很多功能图标,需要选择结转损益来进入。确定科目信息没问题的话,就可以选择下一步了。
5、首先,单据录完后,要进行凭证过账,然后进行结转损益,再进行一次凭证过账,最后是期末结账。凭证过账:点击凭证过账图标,弹出的界面点击开始过账。
6、首先,进入金蝶KIS迷你版主界面,选择账务处理项。会转到另一页,需要按“结转损益”图标。在这里选择相关程序,没有问题就可以进入下一步。在下一步完成信息后,点击“完成”按钮,即可实现年终结转。
以上就是关于金蝶软件上期末余额怎么办的详细解读,同时我们也将金蝶软件期末怎么结转损益怎么结账相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。