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金蝶上月帐做错怎么办(金蝶以前月份账做错了如何反结账)

发布者:admin发布时间:2023-04-30访问量:714

用友软件官网小编今天要给各位企业ERP软件选型者分享金蝶上月帐做错怎么办的知识,其中也会对金蝶以前月份账做错了如何反结账进行相关解读,希望能够解决你现在面临的ERP系统问题!

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本文目录一览:

金蝶怎么更正以前期间的错账

如果时间不长的话可以反结账,直接修改凭证就行,如果时间太久,反结账的月份太多 就不行了,直接做埋搏一个平证,友液棚调整账务,冲账,调整成正确的好则凭证就行

金蝶,月底已经结帐,发现上月凭证做错,如何调账

报表未报出发现最好做反结转

报哗山歼表已报出发唯薯现在月初做调账更正,分录摘要写明确问题。免的内外报表乱冲不相符。

借:其他应收款-100

贷:管理费用-100

同时

借:管理费用100

贷:其他应收款100

金蝶软件想将前几个月的账反过账要怎样做?或者发现前几个月的账做错了有什么方法更改?

1、点击到金蝶的主页,我的KIS-点击下方的“应用中心”-点击码肆前“添加服务”。

2、在跳出来的界面中,点击“推荐”-“推荐应用”-在反过账下面点击添加。

3、此时再回迟清到“我的KIS”应用中心主页面,这时就可以看到雹键“反过账”这个工具了。

4、此时,我们点击到“账务处理”--“凭证过账”。

5、这时就没有跳出不能反过账的字样了,直接点击下方的开始过账。

6、然后跳出凭证在过账的字样,过账完成后会告知你一共过了多少张凭证,然后点击关闭就可以了。

金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理?

若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。

若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

做红字冲销蠢数时,摘要需要标明“调账/调整”字样,也要清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号也要写清楚,录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号,就会发现数字变红,红冲的凭证就做好。

补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样,清楚表明修改几月的凭证,带睁首修改凭证号。

扩展资料:

会计差错更正的原则:

1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范

在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中,分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件,在更正会计差错时必须遵照执行。

只有遵从统一的规定,财务会计工作才规范,更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。

2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求

会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。

只有符合会计原理和核算程序,才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符早旦、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。

如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求,采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法,则会导致账务混乱,是很不利于纠错的。

3、会计差错更正必须具有针对性

会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节,错在哪项会计认定,是哪类差错;将差错识别归类后,就应及时针对不同的差错类别,选用不同的更正方法。一句话,对症下药,问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。

参考资料来源:百度百科-会计差错更正

以上就是关于金蝶上月帐做错怎么办的详细解读,同时我们也将金蝶以前月份账做错了如何反结账相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。

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