hyc.bjufida.com 小编要给大家介绍金蝶k3隔月反结账怎么办,以及金蝶k3当月未结账是否可以录入次月凭证对应的相关知识,希望对各位用友erp软件使用的朋友有所帮助,详细内容可参阅目录。
金蝶指闭陵k3怎唯戚么反过账,
有反结账权限用户,登录相应的账套。
1、单击【账务处理】,同时按键盘上【Ctrl】和【F11】键;
2、在弹出【反过账】窗口,态春单击【完成】按钮,开始反过账。
系统管理员组中的用户才有反过账操作权限。
反过账就是对已经过账的凭证进行取消过账的过程。
金蝶K3固定资产反结账的方法如下:裂链
1、首先有反结账权限用户,登录相应的账套。
2、然后登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。
3、可以直接在界中陆面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。
4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。
5、点击"下一步"按钮,是否确定卖源顷反结账,点击"确定"按钮即可。
6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。
7、最后反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,这样问题就解决了。
1、对于具有反雀拍坦结帐权限的用户,请登录到贺庆相应的帐户集。
2、登录系统后,单击库存核算顷桐,找到[防结帐]按钮,然后双击它。
3、如果发现搜索不便,也可以直接在界面的右上角输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。
4、这时,将弹出[Anti-Checkout]界面,单击Next。
5、单击“下一步”按钮以确认是否取消结帐,然后单击“确定”按钮。
6、单击“确定”按钮后,系统开始注销。
7、单击库存管理,找到期末,然后双击。 执行期末结算处理。
以上就是关于金蝶k3隔月反结账怎么办的详细解读,同时我们也将金蝶k3当月未结账是否可以录入次月凭证相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。