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1、按税法及会计法规已经折旧完的是不能再来计提折旧的,
2、如果你的确要握并重新入帐,那议去找人代*开*票*以购入正皮坦方式来新增即可,否则你即使新增了,也举桐没有发票来做为原始凭证
金蝶k3修改固定资产卡片的方法是:
1、打开金蝶软件,进入固定资产模块,点击“固定资陪键并产变动”
2、对需要修改的资料进行修改即可芦迹亮茄
也就是哗伍薯说虽然提完折旧但没处理,仍需录入账套乱者。同录入其他固定资产一样,将原值、残值录入,折旧额就按实际计提录入即可橘郑
尊敬的客户,您好:
一般情况下在固定资产模块已对卡片计提完折旧,系统不会再继续计提。此时若资产需要清理掉可在系统中做清理动作并生成对应清理凭证;若仍放在公司账上不需做处理。
您这个问题可能还需检查其他的设置,为了更有效解决您的问题,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过悄握“知识库”、“文档中心”等实现自助并运敏服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需绝枝求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:
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首先,确定期间没搞错了,不是要是当前是第八期,以为第七期一直在那边结账,那肯定有问题。
其次,凭证已经过账不能删除,可以财务部分全部反过帐,然后在固定资产模块进行凭证删除,重新生成计提凭证,然后再进行财务过账。
出现该情况一般是计提折旧后重新编辑或者变动了固定资产卡片,所以系统要求重新计提折旧,只要将之前计提折旧的凭证反过账反审核,然后重新计提折旧就可以解决问题。如果不想将凭证反过账反审核则将固定资产系统参数“不需要生成凭证”勾选上再重新计提折旧。
一般固定资产要先结账,总账才可以结账的啊,就总账反结账,把固定资产结了再去结总账。
扩展资氏好料:
固定资产与无形资产,是用来生产产品的,也是有成本的。它的价值,就是他的成本,需要计入到产品的成本中去。需要摊销。这就是固定资产为什么要计提折旧灶正的原因。
但是,根据权责发生制原则,他的成本摊销的期限不应该仅仅是一年,而是他的使用期限。因此需要合理估计每个期限要摊销的成本,这就是每年的折旧额和摊销额。如果在购买时直接全部摊销,则当年费用很高,利润减少,而以后年度利润高估。这都是会计所不允许的。
固定资产的一个主要特征是能够连续在若干个生产周期内发挥作用并保持其原有的实物形态,而其价值则是随着固定资产的磨损逐渐地转移到所生产的产品中去,这部分转移到产品中的固定资歼辩铅产价值,就是固定资产折旧。
参考资料来源:百度百科-固定资产折旧
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