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金蝶应付账款需要调账怎么办(金蝶应付款管理系统设置)

发布者:admin发布时间:2023-05-03访问量:721

hyc.bjufida.com 小编要给大家介绍金蝶应付账款需要调账怎么办,以及金蝶应付款管理系统设置对应的相关知识,希望对各位用友erp软件使用的朋友有所帮助,详细内容可参阅目录。

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本文目录一览:

应付账款客户颠倒,这家入那家了,在金蝶k3软件里怎么调整,已经过帐了

1.已记账凭不可以修改,若要进行修改,首先进行反记账,然老亩后用审核操作员ID进行取消审核,最后用凭证制哪烂作ID进行修改。

2.就是直接在当月调账就好了,把之前那张凭证红侍缓森冲,再重新做张正确的凭证就可以了。

金蝶ERP系统,存货结存数量或金额结存为负数的调账处理

1、首先在金蝶软件汇总,进入期末结账,进入结账界面。

2、出现提示界面,点确定。出现负数库存的提示。

3、然后进入其他入库芹弯单界面,录入一张其他入库单,存货名称与提示的一致,数量按照提示的负数的相反数录入,单价按照当期平均价格录入。注意时间是结账期间。

4、将这张其它入库单据生产会计凭证。进入存货核算-业务生成凭证界面。

5、选拍局择其他入库单袭首让,进入生成凭证界面。

6、查到这张单据,生成凭证即可。

金蝶商贸高级版-期末成本结转凭证-遇到需调账和有负库存的怎么办

你好。

我不理解你说的期末结转凭证,和

调握蚂账及负库存有什么关系。

调账就调账。

负库存要看负库存的原因。

然晌做后把宴皮衡库存调整正确。

金蝶,月底已经结帐,发现上月凭证做错,如何调账

报表未报出发现最好做反结转

报哗山歼表已报出发唯薯现在月初做调账更正,分录摘要写明确问题。免的内外报表乱冲不相符。

借:其他应收款-100

贷:管理费用-100

同时

借:管理费用100

贷:其他应收款100

关于用金蝶调账问题,上年度做错了一笔收入,所以现在想调回来.

在不考虑其他相关凭证(库存商品、主营业务成本、应交税费等)的情况下,有芦宏两种做法

1.正式正规做法,先冲后结转:

借:应收账款 -1000

贷:以前年度损益调整 -1000

借:以前老缺年度损益调整 -1000

贷:利润分配-未分配利润 -1000

2.不通过以前年度损益调整一步做

借:应收账款 -1000

贷:利润陪含册分配-未分配利润 -1000

金蝶应付账款科目设置余额在贷方,可显示为负数。怎样调整?

你想调整什芦烂么呢?我认为不需要弊哗冲调整,只需要在定义资产负债表租歼项目时,注意将应付账款的借方余额列报到预付账款。

hyc.bjufida.com 在上述内容中已对金蝶应付账款需要调账怎么办和金蝶应付款管理系统设置的内容作出了详细的解答,内容对于您解决ERP软件相关问题一定有帮助。

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