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金蝶财务软件结账后怎么办(金蝶财务结账操作流程)

发布者:admin发布时间:2023-05-02访问量:711

hyc.bjufida.com 在文章中给各位erp系统使用者介绍的是金蝶财务软件结账后怎么办金蝶财务结账操作流程的内容,相关问答解读应该能够对您有帮助,如果未能解答您的疑问,可添加客服微信。

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金蝶软件过账了怎么修改凭证

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金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎...展开

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选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:

1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;

2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;

3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2018年1月份,上月的账目樱饥就是2017年12月份了;

4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;

5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;

6、点击【是】之后,就反结账成功了;我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了;

7、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;

8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】,把2017年12月份的凭证筛选出来;也可以直接点击【确定】,一般系统默认筛选本年的凭证,所以直接点“确认”也可以;

9、点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;

点击2017年12月份的任意一张凭证,再单击鼠标右键;

单击之后,页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】;

10、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;

11、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果;

12、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修游烂改凭证】选项;

13、选择【修改凭证】选神颂漏项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。

金蝶财务软件迷你版,怎么修改年末结账后结转的期初数据?

1、打开金蝶财务软件标准版颤握,进入“账务处理“模块。

2、单击”期末结账“按钮,弹出对话框,单击“前进”按钮。

3、在弹出对话框的“用户密码”中输入登录密码。确保结账正确,单击“完成”按钮。

4、进行账套备份,确保账套安全。在弹出的对话框指引下进行账套的备份,弹出对话框提示笑租“备份完成。

5、请妥善保存备份的数据”单击“确定”按钮。

6、在弹出的对话框中,单击“是”进行期末结账,结账完成碰洞兆后,系统自动进入下一期间。

在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账

一、金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。

二、结账的具体步骤:

1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;

1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(洞搭开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);

2、点击“财务期末结账”;纳慎拿

3、在孝消出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账操作不熟对话框中的内容请仔细阅读);

4、系统提示‘确定要开始期末结账吗?’选择“确定”(完成结账操作)

5、检查结账结果。结账完毕后金蝶软件的右下角可以看到:账务处理的时间变成下一个会计期间,说明结账成功。

三、结账注意事项

1、确认本月单据全部审核;

2、检查存货的核算避免遗漏;

3、如有固定资产模块记得计提折旧;

4、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天(如2019年12月31日),进行轧账处理;

5、在年结之前一定要备份帐套数据;

6、最后进行结账处理。

金蝶标准版年末结账后,怎样反结账

金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。

必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。

对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL+F12进行反结账操作。

扩展资料:

结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末划通栏双红线,并在通栏双红线下面摘要栏居中红字注明“结转下年”字塌拦样,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入当年账户的借方或贷方,使全年有余额的账户的余额变为零,但必须把年末余转入下年新账。

转入下年新账时,应在新账帐页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“上年转来”并在余额栏内填写上年结转余额。

结计“过次页”发生额的方法

结计“过次页”的发生额,要根据不同账户记录不同的方法。

对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。

对需要结计“当年累计发生额念衫携”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年仔伏累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。

参考资料来源:百度百科-期末结账

金蝶迷你版已年结后如何反结账

1、进入财务软件主界面,点击账务处理。

2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。

3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。

4、点击开始后,页面槐行弹出提示,森庆点击确定。等待一会儿,反结铅春哗账界面消失后,就操作成功了。

5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。

以上就是关于金蝶财务软件结账后怎么办的详细解读,同时我们也将金蝶财务结账操作流程相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。

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