用友软件官网小编今天要给各位企业erp软件选型者分享erp系统怎么冲红的知识,其中也会对ERP红字冲销进行相关解读,希望能够解决你现在面临的ERP系统问题!
象山
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象山4、红字冲账凭证怎么做?
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象山6、erp系统里洪冲如何操作?
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如果入库单据出现问题,可以通过做一张反向的红冲单据。然后重新做一张新的正确入库单据即可。
象山你做的那张单据找出来应该可以吧,在单据列表界面或者单据详细查看界面,看看有没有修改或者冲红修改一类的按钮,通过这个按钮来做吧。
preflush预冲 backflush倒冲法 super backflush 完全反冲。预冲法:Preflush——根据已计划生产的装配件产量,通过展开物料清单将用于该装配件或子装配件的零部件或原材料数量从库存中冲减掉。
象山查找明细账中对应的单据记录,依据其生成红字回冲单、蓝字报销单,蓝字报销单的入库金额为已报销金额。 自动生成的红字回冲单和蓝字报销单,系统直接记入明细账,用户不能修改。
erp出库分为两种情况,一种是针对贸易型企业的,比较简单,首先是商品采购入库,做入库登记,形成库存账面(数量,金额)。然后做出库,扣除账面库存,接下来做出货作业。开具送货单据。生成应收帐款。
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象山由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票兆正去所属税局,领取红字发票通知单;将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。
象山具体的发票冲红的操作流程是:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。
象山先开票系统里拉出开红字发票申请书,填好打印好一份,并导出到U盘,开错的发票原件的第二三联分别复印一份。
进入到总账系统,在填制凭证界面点击工具栏里冲销凭证。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。
可以手工选择相互转账的单据以冲减部分应收款。操作步骤:1 选择供应商往来中的“红票对冲”。2 输入有关的栏目如日期、供应商和币种。输入后,屏幕会显示该客户的满足条件的红字单据。
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税率开错购买方分录:将上月分录红冲,因进项已认证,4月份应做进项转出,再将正确发票认证抵扣并做分录即可。
做一张正向的准确税率单子如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲若是不影响也可以不做处理。
象山一般操作如下:先进入金税盘,里面有一个专门申请红字的栏目,选择购买方申请“已抵扣”,输入需要冲红的发票代码和发票号码,那张发票会自动显示出来,把信息表打印下来。
按照实际情况写就行,比如说何时与某个单位有什么样的经济业务往来,正常应该开具什么样的发票,开票内容是什么,税率是多少。结果现在开错的税率是多少,现在要申请红冲开错的发票。重新按照正确的税率开具蓝票。
如果入库单据出现问题,可以通过做一张反向的红冲单据。然后重新做一张新的正确入库单据即可。
象山要让审核人员进行反审核,红冲单据删除后,再将那张错误的销售单反审核,进行修改就可以了,一般的ERP系统都能做到这些。如果错误销售单开单月份已经结账,那前面的单据就最好不要动了,再重新开一张就行了。
红字冲销凭证怎么做如下:一般应该采取第一种,我以前在大型国企做过,调整凭证都是直接红冲的。如果是第二种的话,增加了银行存款的发生额,现金流量肯定有影响。
象山红字冲销凭证的做法如下:红字冲销原错误凭证,年月日、字、号,按照已做帐的会计凭证流水顺序编日期、字、号编写;借方科目及贷方科目用黑笔按照常规财务规范填写,借、贷方发生金额需要用红字填写。
象山存档备份:会计要将本月的凭证和报表存档备份,以备查阅和核对。冲账的方法 红字冲账法:又称红字更正法,是指用红字冲销或冲减原有的错误记录,以更正或调整记账错误的方法。
以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
象山写一张与此错误凭证一模一样的红字记账凭证进行冲销,然后将正确的记账凭证用蓝字进行填写即可。比方说需要冲掉 借:库存商品 贷:银行存款 ,则写一张一模一样的凭证,金额用红字写,然后将正确的凭证用蓝字填写。
象山问题一:会计红字冲账 凭证怎么做 你的意思是这笔分录不应该借 库存商品的意思吗?不好单独冲借方或者贷方的。填一张凭证,用红字 借:库存商品 贷:银行存款 再填正确的凭证。
应收账款负数说明是应付账款借方金额是一样的,所以冲减应付账款贷方金额就可以了。
象山在工贸里,供应商和客户是独立的,也就是说不存在一个客户即有应收又应付的情况。如何往来单位您是在供应商和客户里分别建立的,分别发生的应收和应付,这种情况需要分别录入收款单和付款单,走一个中间科目来做冲抵。
在收款的时候100元在应收单1000元抵扣掉,这样应收1000元,收款抵扣100元,未收900元,这是我们兆众软件的做法。至于收了客户订金50元,后来客户退单了,我们兆众软件的做法是做成的预收单50元冲掉,刚好预收是0。
象山借:应付账款 贷:应收应付对冲 借:应收应付对冲—中转科目 贷:应收账款 应收账款与应付账款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购,发生应收和应付账款,那么就可以相互抵消。
象山在观辰ERP系统中是这样操作的。在客户、供应商上都分别创建。
1、进入到总账系统,在填制凭证界面点击工具栏里冲销凭证。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。
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