hyc.bjufida.com 小编要给大家介绍金蝶年末反结账怎么办,以及金蝶软件年末反结账对应的相关知识,希望对各位用友erp软件使用的朋友有所帮助,详细内容可参阅目录。
金蝶标准年底关闭后将生成一个新的文件。对于新生成的帐户集文件,不允许跨行和反向签出操作,因为帐户集只保留签出后的余额作为开始编号。
必须定期结算。在结算前,按卖搏照企业财务管理和成本核算的要求,必须结转制造费用、生产成本、期末汇兑调整和损益结转。
对备者于新生成的一组账户,无法逆转结算操作,因为这组账户只保留结算后的余额作为开始。中滚祥具体反求方法,先查找自动生成的备份文件。
确保在用Kingdee打开时选择所有文件,否则文件将不可见。打开后,使用CTRL+F12进行反签操作。
扩展资料:
弘扬明年,账户的平衡,应行横幅年底双红线,在横幅和列双红线以下红字表示中心的措辞“提供持续”,不需要准备的证明记账,也不再会在账户的借方或贷方余额,使年度平衡帐户余额为零,但它必须超过新帐户的结束到明年。
转到下一年度的新账户时,应在新账户页中间第一空白栏写上红字“从上一年开始”,并填写上一年度的余额。
参考资料:百度百科-期末结账
1、进入财务软件主界面,点击账务处理。
2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。
3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。
4、点击开始后,页面槐行弹出提示,森庆点击确定。等待一会儿,反结铅春哗账界面消失后,就操作成功了。
5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。
金蝶年底结瞎型账后是磨历猜无法跨烂手年反结账的。如果不是在年底12月份做了结转处理,那么就需要同时按住Ctrl+F12执行反结账,然后同时按住Ctrl+F11执行反过账,就可以去修改之前错误的记账凭证了,修改之后点击保存。
1、首先打开金蝶软件,进入主界面,选择主控台财务会计中固定资产管理模块,按住Shift键单击期末处理功能中的期末结账功能:
2、 完成上一步操作后会弹出新的窗口来,此时可显示结账与碰雀反结账功能,选择反结账功能:
3、最后一步单击开始,弹出的对话框直接选择确定,等待一会软笑指早件即可完成反结逗弊账的操作。以上就是金蝶软件反结帐的操作流程:
金蝶的反结账操作首先是具有防结账权限的用户,登录到相应的A / C集,登录系统,然后根据图中所示的路径双击[anti-checkout]按钮,然后弹出[反结帐]操作界面,单击“下一步”按钮,是否确认反结帐,单击“确定”按钮。单击“确定”按钮后,系统启动反结帐。
工具/原料:金蝶软件、存货核算模块、操作员有反结账的权限,金蝶反结账的操作步骤如下:
1、对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的A / C集。
2、登录系统后,按照芦唤李图中所示的路径双击[Anti-checkout]按钮。
3、如果发现很难找到,也可以直接在界面的右上角直接输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。
4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。
5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。
6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。
7、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统。
8、上期单据处理完成后,请按照如下所示再次链敏进行期未结账陪迟处理。
操作的方法和步骤如下:
1、首先,对于具有反结账权限的用户,登录到相应的账套,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,单击“存货核算”选项,然后双击“反结账处理”选项,如下图所示,然后进盯吵慧入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,如果觉得不方便,也可以直接在界面的右上角直接输入反结账快捷方式号码“20060”,然后按Enter键确认,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,将弹出“反结账”的操作界面,单击“下一步”按碰档钮,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,在弹出的提示框中点击“确定”按钮,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,系统将开始反结账,如下图所凯答示,然后进入下一步。
7、最后,完成上述步骤后,依次选择“供应链”--“仓存管理”--“期末处理”选项,双击“期末处理”,进行期末结账处理即可,如下图所示。这样,问题就解决了。
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