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金蝶k3存货要反结账会有影响:在做次月的账之前反结账是没有问题的。金蝶k3财务管理:提供面向单体企业和集团企业的全面预算管理系统,通过预算编制、调整,预算执行、控制、预算分析、预算考核评价,保障企业战略目标的实现。
反结帐后不影响反结帐前期间的数据,反结帐前注意一下,把本期已经过过帐的凭证反过帐。
不会,固定资产反结账只是反结账资产本月的折旧,反结账后,系统不会删除固定资产卡片,固定资产卡片的状态也不会改变,只是资产本月的折旧会被反结账,折旧期间的变动也会被反结账。
可以反结账回去,【ctrl+12】反结回去之后5-8月的凭证不会消失。如果你用的是迷你版,要把4-8月结转损益凭证删除,在重新生成;要是用的是标准版或者其他,也要同时产出固定资产折旧,在重新生成。
你反作废了,就是加或减库存,那整个期间的数就变了。是不?如果是其他不影响库存的单据,系统设置或者其他都可以的。像一些单据的关闭和反关闭一样是允许的,一般作废都是仓库单据,金蝶里的生产任务单也是可以作废的。
楼主,你好!这个当然是可以的,看样子楼主是对金蝶K3的业务流程和操作都不怎么熟悉啊。具体你可以参考一下操作步骤来实现: 确定本月凭证都已经反过账,如果没有反过账,那么请先把本月的凭证反过账。
1、我们点击到金蝶的主页,我的KIS-点击下方的“应用中心”-点击“添加服务”。在跳出来的界面中,点击“推荐”-“推荐应用”-在反过账下面点击添加。
2、单击【账务处理】,同时按键盘上【Ctrl】和【F11】键;在弹出【反过账】窗口,单击【完成】按钮,开始反过账。系统管理员组中的用户才有反过账操作权限。反过账就是对已经过账的凭证进行取消过账的过程。
3、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。 如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下: (1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4、具体的方法如下:打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
5、金蝶软件标准版反过账只需6步。如下参考:我们点击金蝶的主页,我的kis-点击下面的“应用中心”-点击“添加服务”。在弹出的界面中,点击“推荐”—“推荐应用”—“添加”按钮,在“反帖子”下点击。
1、对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的帐户集。登录系统后,单击库存核算,找到[防结帐]按钮,然后双击它。如果发现搜索不便,也可以直接在界面的右上角输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。 如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下: (1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
3、单击【账务处理】,同时按键盘上【Ctrl】和【F11】键;在弹出【反过账】窗口,单击【完成】按钮,开始反过账。系统管理员组中的用户才有反过账操作权限。反过账就是对已经过账的凭证进行取消过账的过程。
4、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
可以。发现上期的凭证出现错误,修改上期已经结过账的凭证就必须反结账-反过账-反审核。方法如下:反结账:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现下图,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
可以反结账回去,【ctrl+12】反结回去之后5-8月的凭证不会消失。如果你用的是迷你版,要把4-8月结转损益凭证删除,在重新生成;要是用的是标准版或者其他,也要同时产出固定资产折旧,在重新生成。
一旦上月末已经用软件过账后,就不能再用了。除非反初始化。只有重新做凭证。
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